你好,是你们的供应商给你们的发票开了红字信息表吗?

税务ukey上传红字信息表审核通过后,如果后来不需要红冲发票了,红字信息表可以撤销吗?我们开具的是电子专票,当月开具的,因为不能电子专票不能作废,所以填了红字信息表,后来又不用不红票了。
老师,供应商去年给我专票开错了,我开红字信息表让他们今年冲红重开,金额税额都不变,我需要账务处理吗,还是把他新开的票勾选抵扣就可以了
我在电子税务局平台上看见别人了供应商开了又冲红的红字信息表信息,我不需要做账务处理吧?
老师,我跟供应商都是广东的,好像还不能在电子税务局开具红字信息表,要怎么处理?
供应商去年已经开了一张采购发票,已经认证抵扣,今年产生一台退货,供应商自己开了张红字信息表和红字发票,他们电子税务局能查到,我们电子税务局没查到且申报增值税也没看到这笔转出
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
是的,是的,
你好!你收到红字发票后将进项转出
美女,人家自己内部开错和我没有关系的,我觉得就不需要做任何处理,我只需要对后来开的正确的且给到我们公司的票做账务处理即可
你好,是的,如果他没有给到你,你还没有认证的情况下,就是你说的这样子。