你好; 反结账去改; 如果你直接23年修改 ; 这个会应以前年度损益调整科目的
老师:我在冲管理费用时在借方红字,到结转本年利润时管理费用贷方也是红字?什么原因导致的?是不是分录做错了?
之前做了一个通信费,做的借方管理费用 贷方银行存款。年末回来了发票,专用发票,做的借方红字冲减费用,贷方应交税费进项税额。发现费用在贷方,结账肯定有问题怎么调?
老师你好,手工账本,请问7月份有一笔管理费用账记错了,现在跨月了,应该账本怎么改? 本来是贷700,那我这个月改的话是蓝字还是红字,是借方还是贷方,是正数还是负数
老师,去年调整把管理费用调到贷方了,今年怎么调回借方红字
老师,去年一笔管理费用做到贷方了,本来应该是借方红字,现在才发现改怎么调回借方红字
老师好,任意盈余公积可以拿来分红吗
老师,我们公司不是厂房租赁公司,也没有经营范围,电网把电费开给我们公司了,户头是我们公司,我们公司要把电费开给其他单位,可以开吗
公户支付车保险费4783.06元,开发票金额4363.06元,代收车船税240元,会计分录怎么写?
老师,劳务派遣的员工需要上残保金吗
公立医院是免税,所有税都不要交纳,只需要交个税。但是与供应商合作,是不是开专票普票都行呢,跟供应商沟通时候,应该怎么区分开哪种票对医院有利呢?新手小白,说通俗易懂一点
你好,老师, 购销合同上面如果标注含税价格的话申报印花税就只能按这个含税价格去申报吗?
小规模纳税人,做亚马逊跨境电商,税务如何处理?
你好老师,负债类的往来科目不能一直在那里挂账吧
高新技术企业在填写第四季度研发加计扣除要怎么填,是放第三季度预填,还是要等到汇算清缴后在办理退税?
老师,购买设备,这个设备必须要供应商安装才能使用。那么对方开具9%增值税发票建筑服务可以吗?
用以前年度损益怎么调整呢,不选择反结账
你好; 你调整 在23年意义不大的; 你要去 修改22年凭证; 不然你22年 报表应该不平的
老师,现在是2023年的5月了,在反结账去修改2022年12月的凭证合适吗,且凭证已装订成册。
你好 ; 可以的; 可以去反结账处理的;
请问有不反结账的处理方式吗?
你好; 不反结账 ; 你们跨年 都是走; 借以前年度损益调整- 管理费用、、 借贷方都是这个科目; 没有任何意思的
不明白您的意思,或者您直接做分录比较清晰
你好; 意思是 借以前年度损益调整- 管理费用 借 以前年度损益调整- 管理费用 金额负数; 这样做; 在23年只能这样写的
这样调以后,我直接汇算清缴调报表行吗
可以直接年报去 改; 可以的; (只要你税务局运行 )
老师,现在还没报汇算清缴报表,且都是通过电子税务局申报
你好; 那就直接年报报正确数据即可
好的 谢谢老师
不客气的; 尽快报哈; 马上月末截止了。