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老师,去年一笔管理费用做到贷方了,本来应该是借方红字,现在才发现改怎么调回借方红字

老师,去年一笔管理费用做到贷方了,本来应该是借方红字,现在才发现改怎么调回借方红字
2023-05-16 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-16 15:46

你好;   反结账去改; 如果你直接23年修改 ; 这个会应以前年度损益调整科目的  

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快账用户9283 追问 2023-05-16 15:47

用以前年度损益怎么调整呢,不选择反结账

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齐红老师 解答 2023-05-16 15:50

你好;  你调整   在23年意义不大的; 你要去  修改22年凭证; 不然你22年 报表应该不平的  

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快账用户9283 追问 2023-05-16 15:51

老师,现在是2023年的5月了,在反结账去修改2022年12月的凭证合适吗,且凭证已装订成册。

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齐红老师 解答 2023-05-16 15:55

你好 ;  可以的; 可以去反结账处理的;   

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快账用户9283 追问 2023-05-16 15:56

请问有不反结账的处理方式吗?

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齐红老师 解答 2023-05-16 15:58

你好; 不反结账 ; 你们跨年  都是走; 借以前年度损益调整-  管理费用、、   借贷方都是这个科目; 没有任何意思的  

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快账用户9283 追问 2023-05-16 16:00

不明白您的意思,或者您直接做分录比较清晰

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齐红老师 解答 2023-05-16 16:01

你好;    意思是 借以前年度损益调整- 管理费用  借 以前年度损益调整- 管理费用    金额负数; 这样做;  在23年只能这样写的  

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快账用户9283 追问 2023-05-16 16:02

这样调以后,我直接汇算清缴调报表行吗

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齐红老师 解答 2023-05-16 16:05

可以直接年报去 改; 可以的;    (只要你税务局运行   )

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快账用户9283 追问 2023-05-16 16:06

老师,现在还没报汇算清缴报表,且都是通过电子税务局申报

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齐红老师 解答 2023-05-16 16:10

你好; 那就直接年报报正确数据即可   

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快账用户9283 追问 2023-05-16 16:24

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-16 16:29

不客气的; 尽快报哈; 马上月末截止了。   

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你好;   反结账去改; 如果你直接23年修改 ; 这个会应以前年度损益调整科目的  
2023-05-16
你好;  你这个是什么科目你去调整了 ; 你意思管理费用贷方识别不了 是吗   
2023-05-16
借:以前年度损益调整(红字),贷:应付账款(红字)
2024-04-30
你好 没有问题的 结转到本年利润就可以
2020-12-30
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