你好; 反结账去改; 如果你直接23年修改 ; 这个会应以前年度损益调整科目的
老师:我在冲管理费用时在借方红字,到结转本年利润时管理费用贷方也是红字?什么原因导致的?是不是分录做错了?
之前做了一个通信费,做的借方管理费用 贷方银行存款。年末回来了发票,专用发票,做的借方红字冲减费用,贷方应交税费进项税额。发现费用在贷方,结账肯定有问题怎么调?
老师你好,手工账本,请问7月份有一笔管理费用账记错了,现在跨月了,应该账本怎么改? 本来是贷700,那我这个月改的话是蓝字还是红字,是借方还是贷方,是正数还是负数
发票对方开错了,现在开来了红字发票,那么在做账务处理时银行存款能红字冲销么? 这笔账借方是费用,贷方是银行存款。
老师,去年调整把管理费用调到贷方了,今年怎么调回借方红字
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
查企业在哪查最好 回答下
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
用以前年度损益怎么调整呢,不选择反结账
你好; 你调整 在23年意义不大的; 你要去 修改22年凭证; 不然你22年 报表应该不平的
老师,现在是2023年的5月了,在反结账去修改2022年12月的凭证合适吗,且凭证已装订成册。
你好 ; 可以的; 可以去反结账处理的;
请问有不反结账的处理方式吗?
你好; 不反结账 ; 你们跨年 都是走; 借以前年度损益调整- 管理费用、、 借贷方都是这个科目; 没有任何意思的
不明白您的意思,或者您直接做分录比较清晰
你好; 意思是 借以前年度损益调整- 管理费用 借 以前年度损益调整- 管理费用 金额负数; 这样做; 在23年只能这样写的
这样调以后,我直接汇算清缴调报表行吗
可以直接年报去 改; 可以的; (只要你税务局运行 )
老师,现在还没报汇算清缴报表,且都是通过电子税务局申报
你好; 那就直接年报报正确数据即可
好的 谢谢老师
不客气的; 尽快报哈; 马上月末截止了。