你好; 反结账去改; 如果你直接23年修改 ; 这个会应以前年度损益调整科目的
老师:我在冲管理费用时在借方红字,到结转本年利润时管理费用贷方也是红字?什么原因导致的?是不是分录做错了?
之前做了一个通信费,做的借方管理费用 贷方银行存款。年末回来了发票,专用发票,做的借方红字冲减费用,贷方应交税费进项税额。发现费用在贷方,结账肯定有问题怎么调?
老师你好,手工账本,请问7月份有一笔管理费用账记错了,现在跨月了,应该账本怎么改? 本来是贷700,那我这个月改的话是蓝字还是红字,是借方还是贷方,是正数还是负数
老师,去年调整把管理费用调到贷方了,今年怎么调回借方红字
老师,去年一笔管理费用做到贷方了,本来应该是借方红字,现在才发现改怎么调回借方红字
老师好,幼儿园的伙食专用公户,给供应商转账的时候,银行扣的手续费,这个是应该计入财务费用还是伙食成本支出了?
内账外账的区别还有科目用的一样吗?
就业创业证在哪里办?
季度申报完企业所得税,导出后,费用类数额都变成零了。税额已经交了,这是怎么回事,明天再重新导出一遍吗?
Ai自习室,就是小孩子辅导,家长交费后,开发票的话,发票内容开什么?
摊销是什么意思,怎么做,什么情况才要摊销?
老师,非营利组织已申请免税资格,企业所得税申报附报事项中,扶贫捐赠支出全额扣除栏数据从业务活动表里那些项目取数?
老师,税负率怎么算啊
小规模纳税人需要交税三万元,倒推开销售发票多大金额,怎么计算?
老师,非营利组织已申请免税资格,企业所得税申报附报事项中,扶贫捐赠支出全额扣除栏数据从业务活动表里那些项目取?
用以前年度损益怎么调整呢,不选择反结账
你好; 你调整 在23年意义不大的; 你要去 修改22年凭证; 不然你22年 报表应该不平的
老师,现在是2023年的5月了,在反结账去修改2022年12月的凭证合适吗,且凭证已装订成册。
你好 ; 可以的; 可以去反结账处理的;
请问有不反结账的处理方式吗?
你好; 不反结账 ; 你们跨年 都是走; 借以前年度损益调整- 管理费用、、 借贷方都是这个科目; 没有任何意思的
不明白您的意思,或者您直接做分录比较清晰
你好; 意思是 借以前年度损益调整- 管理费用 借 以前年度损益调整- 管理费用 金额负数; 这样做; 在23年只能这样写的
这样调以后,我直接汇算清缴调报表行吗
可以直接年报去 改; 可以的; (只要你税务局运行 )
老师,现在还没报汇算清缴报表,且都是通过电子税务局申报
你好; 那就直接年报报正确数据即可
好的 谢谢老师
不客气的; 尽快报哈; 马上月末截止了。