您好,同学,是需要先上传汇总销项税额的,是税控盘先抄税呢
老师 , 想问下 我今天在报税,增值税都已经弄好了 数据也很金蝶一样,现在附加税我还没有填好 我就点击增值税申报了 出现了一个对话框 说的将附加税默认为零申报 ,那现在我来填写附加税 导入数据就是零了, 但是这月有附加税产生的 ,我是不是要把增值税申报撤回呢?还是要怎么弄呢?
老师,一般纳增值税申报流程可以指导下吗,本期零申报,但是点击我要办税,税费申报及缴纳,再点击增值税及附加税申报,出现所属期,后面点击申报两个字,提是未获取到发票数据,我哪一步不对呢
老师你好,请问一下上月刚注册小规模纳税人,增值税申报进不去,因为没来得及装UK税盘,没开发票,点击申报出现对话框:未获取到发票数据,请进入开票软件自动完成汇总报送后,再进行(小规模增值税申报表)申报,请问老师怎么申报呀?急急
请问一般纳税人假如说10月底开了10万发票出去了,13个点的,但是进项来不及开进来了,这样的话下个月得交个月,一万多的税,有什么操作可以不交吗,比如说我下个月不申报,等到12月一起申报,这样10月份增值税和11一起报,这两个月份的进销可以合起来一起算吗,10月份属于逾期申报,罚款怎么交
老师,我们是生产性出口企业,上个月开了一张发票,做了增值税免税申报,然后再怎么做? 未抵扣的进项发票有材料发票也有油费发票,都可以申请抵扣留底退税申报吗? 另外我们这次不勾选认证进项发票 是不是这次不退税 下次再一起勾选认证申请退税呀? 老师,我对外贸零基础,所以问题有点零散,麻烦指导一下!谢谢!
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
没有税控盘
同学,您好,那是什么呢?
点击税务数字帐户是吗,也没有进项可抵扣
您好,您是全电发票吗?
是全电发票老师
你好,你先在你的税收数字账户里面,发票统计里面确认,然后你再去申报增值税,附表一附表二保存,然后再打开主表保存,减免明细表,附表三附表四保存,在主表保存,然后附表五保存,最后申报提交就可以的。