早上好,税务最主要关心我们把税给补了,这个报表不要求很有文采的,把哪一年漏报了多少收入写上补多少税就可以了
我们公司是销售农产品的一般纳税人,去年自行开具的收购发票,不符合抵扣,年底让我们做自查,然后要求我们做进项税转出处理,到现在还未处理完成,请问老师这种情况怎么处理比较好呢
我们公司是销售农产品的一般纳税人,去年自行开具的收购发票,不符合抵扣,年底让我们做自查,然后要求我们做进项税转出处理,到现在还未处理完成,请问老师这种情况怎么处理比较好呢 说转出了,要补交税款,还要找成本票
请有老师帮我看看,我应该怎么做比较好。税务局专管员发来这条短信 “现科室抽取2021年度增值税申报累计销售额和进项税金额与申报印花税计税依据比对差异500万以上的企业,需要企业自查补税,请在4月30号之前完成印花税自查工作”
我司2020年营业收入8千多万,利润二百五十多万,税局现在要求查账,说这个利润在税收三百万内,成了预警,要出示自查报告,怎么写呢?税局查问的话一般查什么呢
老师,早上好。我们是小规模纳税人。接到税局纳税期间纳税义务的自查自纠通知?应该怎么办?用给红包给来检查的工作人员吗?前两年都是疫情防控免增值税,如果我们自查出少报了收入,但是优惠政策也是不用缴纳增值税的。怎么做才好呢?
你好老师 我们办公用的老板自己的房子,需要交房产税吗?
商标侵权案会计会有连带责任吗
您好,普票和专票怎么换算?
两间都是同一个法人,现在有新规同一个法人的两家公司公对公相互转钱可以不开票吗?
老师半路建账,没有以前数据,只有往来账怎么来建账可以给一个思路吗
税负率啥意思,请老师举例具体解释一下
老师居民企业之间分红需要什么手续
公司是餐饮服务公司承包饭堂的但是只提供人工不用提供食材这些,可以开具“人力资源服务*劳务费”或者“餐饮服务*餐饮服务费”吗
请问在个人所得税app上怎么申报以前年度的个人所得税
@所有人 大家注意下,现在各个企业接收人工费票子的时候,跟开票人强调一下,现在的规定是,开具人工费发票是需要申报个人所得税其他生产经营所得A表,这个是按季度申报的,并且在次年的1-3月内得申报个人所得税其他生产经营所得B表,全年累计120万以下暂时不强制申报,如果开具金额在120万以上的,必需要申报个人所得说生产经营所得A表,填报这个表需要根据实际情况填报收入和成本,也就是说如果开超120万,个税需要查账征收,之前开票环节缴纳的1.3%的个税属于开票环节预缴税款。查账申报个税的时候需要根据实际情况补缴。这个我理解不上去了