早上好,税务最主要关心我们把税给补了,这个报表不要求很有文采的,把哪一年漏报了多少收入写上补多少税就可以了
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我们公司是销售农产品的一般纳税人,去年自行开具的收购发票,不符合抵扣,年底让我们做自查,然后要求我们做进项税转出处理,到现在还未处理完成,请问老师这种情况怎么处理比较好呢
我们公司是销售农产品的一般纳税人,去年自行开具的收购发票,不符合抵扣,年底让我们做自查,然后要求我们做进项税转出处理,到现在还未处理完成,请问老师这种情况怎么处理比较好呢 说转出了,要补交税款,还要找成本票
请有老师帮我看看,我应该怎么做比较好。税务局专管员发来这条短信 “现科室抽取2021年度增值税申报累计销售额和进项税金额与申报印花税计税依据比对差异500万以上的企业,需要企业自查补税,请在4月30号之前完成印花税自查工作”
我司2020年营业收入8千多万,利润二百五十多万,税局现在要求查账,说这个利润在税收三百万内,成了预警,要出示自查报告,怎么写呢?税局查问的话一般查什么呢
老师,早上好。我们是小规模纳税人。接到税局纳税期间纳税义务的自查自纠通知?应该怎么办?用给红包给来检查的工作人员吗?前两年都是疫情防控免增值税,如果我们自查出少报了收入,但是优惠政策也是不用缴纳增值税的。怎么做才好呢?
                2024年1-12月份工薪申报:186127元 汇算清缴填179,610元,残保金因该填哪个?
老师,如果是客户之前月份没有把工资表发过来,导致有一个月工资表和个税申报数据不一致,而且还涉及到个税,那要不把涉及到个税的那个人做费用可以吗?不然后面也没办法做
老师,公司送给顾客购入进来的商品,计入什么科目
老师,我新开的小规模收购农民自产的水稻然后卖到粮库,是不是需要进项票和销项票,分别都怎么来开发票,
老师您好!我们公司今年需要补去年的附加税,请问账务怎么处理
老师你好,这个分录什么意思,怎么借:主营业务成本啊
会计科目: 购入时: 借:持有至到期投资——成本 贷:银行存款 这是我买入的时候的会计分录现在这个回单的会计分录怎么写
老师,第二小题中消费税税率为啥不是5%?
一般纳税人销售自用二手车,已抵扣进项,现已开具二手车销售发票,未开具增值税发票,如何填写增值税申报表
老师 云南那边有个印花第三季度的 印花税没有申报 当时在我的代办里没有要申报的印花税 现在怎么操作 补报新增印花税 也采集不了 没有可采集的数据