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老师,我4月开出的发票,5月冲红了,4月的账务处理销项也要把冲红的金额和税额算进主营业务收入里吗?

2023-05-17 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 09:43

对的,是的需要的,因为你在四月份的时候还没有红冲。

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快账用户7012 追问 2023-05-17 09:43

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-17 09:43

不用客气,工作愉快。

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快账用户7012 追问 2023-05-17 09:46

再问一下,那原发票记账联我是订凭证里对吧,然后红冲的发票我还做账务处理吗,做记账凭证吗,

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齐红老师 解答 2023-05-17 09:46

对的,是的,需要这么做的。

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快账用户7012 追问 2023-05-17 09:48

5月的红字发票我要做负数分录对吧?

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齐红老师 解答 2023-05-17 09:49

对的是的,对的是的,需要这么做的,需要做的。

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对的,是的需要的,因为你在四月份的时候还没有红冲。
2023-05-17
你好,你5月份开的红字,还是3月开的
2025-05-29
同学,你好 不用,你4月份开具红字发票,再重新开具发票,一正一负,抵消了
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