你好,这个正常做。你开的负数它会冲减销项税的。

3月份开的数电发票,4月份做红冲后重新开局,这个还要在4月重新交增值税吗?
5月份申报了4月份报了1500元的未开票收入.并交了增值税,这个5月份开出了这1500元的发票,我把之前的未开票收入已冲红,又重新入帐,请问需要把结转的成本已冲红,重新入帐吗?
老师,一般纳税人,3月份供应商开给我们的原料发票,4月份红冲了,又重新开了正确的,4月份我们同样把开给客户3月份的冲了,又开了一张新的发票,请问这种情况,是先入到3月,4月冲了,还是直接把正确的入3月?勾选已经撤销。
老师,一般纳税人,3月份供应商开给我们的原料发票,4月份红冲了,又重新开了正确的,4月份我们同样把开给客户3月份的冲了,又开了一张新的发票,请问这种情况,是先入到3月,到4月冲了,还是直接把正确的入3月?勾选已经撤销,如果直接算到4月份,影响3月份增值税报表里的销售额数据吗?
老师,4月把3月开的一笔销项发票红冲了,3月份还要确认收入吗?
在申报四月的增值税,申报完做首次出口退税,请问做了退税勾选的进项填在申报表哪里?
主播的转会费计入哪个科目
老师 请问我们是外贸公司 已经出口几年了 营业执照上面有货物进出口 技术进出口 请问我们要出口润滑油和油漆需要再改营业执照吗 添加上这两种产品销售吗 另外是不是需要办理危化证等
老师,个人独资企业,资产负债表有未分配利润正数,现在要变更法人,需要交什么税?
老师有没有,开票正负面清单表文档下载
老师,4月入职人员工,申报4月工资个税时,工资6000,去掉5000的扣除费用,剩下1000应该缴纳个税吧?为啥个税没有呢
老师好,建筑公司好几个月都不给甲方开票,但是有进项票,那我就先做工程施工,等给甲方开票的时候再结转成本吗?
研发费用占收入的占比,分子分母分别怎么取数
你好,老师,汇算清缴外币汇兑手续费差额放财务费用-汇兑损失40807.39,这个数据要纳税调增吗?
老师 出口货物的自由销售证明文件给一份吧
关键3月交的3万销项税额,4月重新开的销项税额是2万,这个中间有差额
你好这个没关系。如果有多开,是要交。 不过冲减的是冲减的,你应该分开看,并不是重复
老师,就这一张发票,4月把3月的冲了,3月开的也正常交增值税了。4月再入正确的发票,不是又有销项税额,但是正负抵消还余一部分红字的销项税额。这部分销项税额怎样记账?
你好,这个正常做销项负数就行。
这个销项负数以后可以用来抵扣销项正数吗?
是的,它会自动抵减的。
那4月份凭证有进项有销项,月底的时候销项多,这个多的销项结转到哪个里边?是不是不用交了?
你好,这个 不需要结转。 但是差额是需要交的
老师,您上句说的自动抵减啥意思,是销项红字蓝字抵减吗?蓝字销项小于红字销项,剩余的红字销项怎么办?
你好,剩余的可以退税或者留抵
现在4月又开的新的销项大于进项,这个多的销项怎样抵减剩余的?
你好,申报表上它会自动减去的呀。
老师,记账的时候4月多的销项税额怎样入账?
你好,这个不需要单独做账你有红字发票的,你就做红字发票的凭证,有蓝字发票就做蓝字发票的凭证。
月末多的销项这个怎样记账?麻烦老师了。
你好,这个不需要单独做账的。 在会计凭证上,你开了发票,就做借应收账款贷主营业务收入,应交税费,应交增值税 销项务销项税就是销项税,没有什么多的和少的。明白吗?
月末不是结转借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税
您的意思是销项和进项不用结转,直接挂那,销项多了交,进项多少挂那?
你好,这个是要交税的情况。
但是他跟上面销项没有什么关系啊。