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老师,3月开出去的销项发票,4月也把销项税交了,但是4月又把3月开的发票红冲了,重新开了,这个怎样入账?4月重新开的销项发票还要再交一次增值税吗?

2025-05-08 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-08 15:53

你好,这个正常做。你开的负数它会冲减销项税的。

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快账用户9776 追问 2025-05-08 15:55

关键3月交的3万销项税额,4月重新开的销项税额是2万,这个中间有差额

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齐红老师 解答 2025-05-08 15:56

你好这个没关系。如果有多开,是要交。 不过冲减的是冲减的,你应该分开看,并不是重复

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快账用户9776 追问 2025-05-08 15:58

老师,就这一张发票,4月把3月的冲了,3月开的也正常交增值税了。4月再入正确的发票,不是又有销项税额,但是正负抵消还余一部分红字的销项税额。这部分销项税额怎样记账?

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齐红老师 解答 2025-05-08 15:59

你好,这个正常做销项负数就行。

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快账用户9776 追问 2025-05-08 15:59

这个销项负数以后可以用来抵扣销项正数吗?

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齐红老师 解答 2025-05-08 16:06

是的,它会自动抵减的。

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快账用户9776 追问 2025-05-08 16:08

那4月份凭证有进项有销项,月底的时候销项多,这个多的销项结转到哪个里边?是不是不用交了?

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齐红老师 解答 2025-05-08 16:08

你好,这个 不需要结转。 但是差额是需要交的

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快账用户9776 追问 2025-05-08 16:10

老师,您上句说的自动抵减啥意思,是销项红字蓝字抵减吗?蓝字销项小于红字销项,剩余的红字销项怎么办?

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齐红老师 解答 2025-05-08 16:11

你好,剩余的可以退税或者留抵

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快账用户9776 追问 2025-05-08 16:12

现在4月又开的新的销项大于进项,这个多的销项怎样抵减剩余的?

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齐红老师 解答 2025-05-08 16:16

你好,申报表上它会自动减去的呀。

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快账用户9776 追问 2025-05-08 16:19

老师,记账的时候4月多的销项税额怎样入账?

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齐红老师 解答 2025-05-08 16:20

你好,这个不需要单独做账你有红字发票的,你就做红字发票的凭证,有蓝字发票就做蓝字发票的凭证。

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快账用户9776 追问 2025-05-08 16:25

月末多的销项这个怎样记账?麻烦老师了。

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齐红老师 解答 2025-05-08 16:27

你好,这个不需要单独做账的。 在会计凭证上,你开了发票,就做借应收账款贷主营业务收入,应交税费,应交增值税 销项务销项税就是销项税,没有什么多的和少的。明白吗?

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快账用户9776 追问 2025-05-08 16:30

月末不是结转借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税

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快账用户9776 追问 2025-05-08 16:31

您的意思是销项和进项不用结转,直接挂那,销项多了交,进项多少挂那?

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齐红老师 解答 2025-05-08 16:32

你好,这个是要交税的情况。

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齐红老师 解答 2025-05-08 16:32

但是他跟上面销项没有什么关系啊。

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你好,这个正常做。你开的负数它会冲减销项税的。
2025-05-08
同学,你好 不用,你4月份开具红字发票,再重新开具发票,一正一负,抵消了
2025-05-08
直接4月做正确的发票就行,其他不做账
2025-04-08
您好,购进的:3月份正常入库,进项发票在没勾选确认前红冲的在3月份勾选不上,4月份一负一正,在4月份勾选进项。 销售的:3月份正常做收入,结转成本,并在3月份正常缴纳增值税,4月份确认收入的一负一正。
2025-04-08
你好,3月份开的在4月份正常申报缴纳,4月份红冲重再重新开,一正数一负数不影响,不用重新交的。
2024-04-30
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