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老师,我想问下,做内账需要把销项和进项做出来么,销项做到主营业务收入了,进项是不是就要做到成本和费用里?

2023-05-17 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-17 09:51

做内账,不需要把销项和进项做出来

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快账用户2487 追问 2023-05-17 09:54

老师,那就是有销项直接进主营业务成本,进项的直接进成本费用是么

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齐红老师 解答 2023-05-17 09:58

是的,你的理解是对的。

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快账用户2487 追问 2023-05-17 10:03

老师我之前的财务做销项,进项,转出未交增值税都有余额,是以前年度做的,我可以直接在这个月做张凭证,把他们调平么

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齐红老师 解答 2023-05-17 10:07

可以直接在这个月做张凭证,把他们调平

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快账用户2487 追问 2023-05-17 10:11

老师,我想问下,那固定资产的,有进项,也是不做出来,直接做到固定资产里面是么,计提折旧的时候就会连着进项税一起计提么

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齐红老师 解答 2023-05-17 10:16

是 直接做到固定资产里面 ,计提折旧的时候就会连着进项税一起计提。

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快账用户2487 追问 2023-05-17 10:17

老师,我想问下,我们是劳务派遣公司,给员工租的宿舍,以及办公室的宿舍,都会预付1个季度的房租,这种情况需要摊销么,还是付款是直接做管理费用?

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齐红老师 解答 2023-05-17 10:26

付款是直接做管理费用即可

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做内账,不需要把销项和进项做出来
2023-05-17
这种做法不对。应该把外账的进项发票和销项发票做到内账里,因为内账要反映企业真实财务状况,销项发票体现收入,进项发票涉及成本和费用,不记录会使内账不完整,也不利于税务自查和内部管理。 可能是误解内外账功能,或为简化内账工作,也有可能存在不规范意图。
2024-12-20
和外账一样分开做,月末可以反应真实的增值税应交金额
2024-06-14
收到了钱没有,发出货物的,借银行存款贷预收账款就可以的。
2022-03-29
你好,你“最后季度减免税费“是增值税还是所得税
2024-10-21
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