借:管理费用-差旅费 贷:其他应付款-某人

计提并请支付车间张三的工资,应该怎么做分录?
预先给员工支付的差旅费或者生活费怎么做会计分录
老师,计提员工当月出差的车费(还未支付),该怎么做分录
老师,企业给员工的旅游一起购买了团体意外险,这个属于职工福利吗? 1、未付计提的分录 2、支付后的分录 该怎么做呢?
1月期初应付工资余额10万,当月支付12月工资120000,差额2万分录怎么做?直接做管理费用/工资 还是未分配利润?
你好老师小规模纳税人给对方交房租费对方不给开发票 也不敢写收据我们只有从公户转的汇款单子做凭证可以吗
你好老师 小规模纳税人给对方交房租对方不给开发票 年终会算时调增行吗?
老师,律师 客户或者帮我们维修的师傅,坐火车飞机到公司,我们给她们报销车费,前面车票上有名字,这种票可以做费用吗?入什么科目呢
寺庙经营账务处理,有免税的,有应税,账务处理方式有推荐的吗?
朴老师,我公司是小规模纳税人,第二季度的成本已经入账,但供应商还没有开发票,是暂估入库的,那供应商现在开发票我按照账面的报税没有问题吧?
我想问哈,群里有没有做门窗加工行业的会计呢
老师,怎么看待教会徒弟饿死师傅这个问题
小规模纳税人从公户提取现金分录怎么做,开票金额是14万左右,取现11万
老师,人力资源行业的会计可以做吗?这个行业有没有什么风险
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
实际支付的时候: 借:其他应付款 贷:银行存款?
是的,就是那样子做的