同学你好 借:银行存款, 贷:递延收益
老师,我们是事业单位,计提工资的时候是不是按照工资表上应发工资前面基本工资,绩效工资,津贴补贴入业务费用,贷方应付职工薪酬基本工资,绩效工资,津贴补贴,这样做对吗
老师,单位收到稳岗补贴可以做到应付职工薪酬_-奖金`津贴`补贴吗
老师,请问下, 年终奖可以挂科目应付职工薪酬-奖金、津贴和补贴科目吗
老师,你好。请问解聘员工的补偿金,做应付职工薪酬还是应付奖金、津贴和补贴科目合适?
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
老师您好,请问餐费计入什么科目呀
老师,哪个是实际累计缴纳的增值税啊
老师,企业怎么才能评到A级呀
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
老师,小规模纳税人,电子税务局报季度报表时,利润表是不是本期金额和本年累计金额都要改,因为中间还有45月的销售
员工处理销售了办公室用品,把钱转回公司账户,这笔钱怎么入账?
收到汽油票,但是电子税务局里没查询到这张票,在发票查验平台上查验显示一致,这票能入账吗
请问公司之前的帐比较乱,如果刚接手,我可以怎么录入期初数据?
老师我的意思是收到稳岗补贴,又付给员工个人了,做账的时候能不能做账的时候。借:应付职工薪酬_-奖金`津贴`补贴 贷银行存款
付给员工个人用于生活补助
我们执行的是小企业会计准则
在收到稳岗补贴时借:银行存款 贷:营业外收入,,然后支付给员工用于生活补贴借:管理费用,贷应付职工薪酬奖金`津贴`补贴同时借:应付职工薪酬奖金`津贴`补贴 贷:银行存款
老师,老师人呢
同学你好 嗯 这样做就可以
不计入营业外收入可以吗
不通过营业外收入科目核算的话怎么做账
同学你好 那你直接计入其他应付款