全部折旧完了,还有这个资产吗?如果有的话,不能填写零原值,填写10万,折旧也是10万。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    你好,我想问一下。年度汇算清缴资产折旧,摊销及纳税调整明细表的具体填写情况。账载金额下资产原值就是固定资产的原值,这个资产原值是不是和税收金额下的资产计税基础一致?税收金额下的税收折旧,摊销额是不是与账载金额下的本年折旧,摊销额一致?税收金额下的累计折旧,摊销额是不是与账载金额下的累计折旧,摊销额一致?谢谢了,每个问题都回答一下。说详细点
请问19年入账的固定资产是20800元,计提折旧至2021年12月末 资产负债表期末余额是4535元。现在我申报汇算清缴扫描出现这个提示。我要如何修改处理? ◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【20800】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【4535】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
老师 我想请教一下 我去年年中出售一辆小汽车 有营业外支出 现在汇算清缴的时候我填了表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,现在风险提示:◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【329026.55】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【0】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
固定资产早两年前已经全部折完了,我想问做2022年汇算清缴的时候,“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”这个明细表是不是都不用填,默认保存都是0啊?因为我看以前会计在做2021年汇算的时候,这个表都是0去申报的。可是我看科目余额表的时候,固定资产科目原值是10万,累计折旧也是10万。
1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【366194.69】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【2080869.38】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。 老师,以上这段话是我申报企业所得税时候反应出来问题,我们固定资产原值确实有两百多万,但是我现在加速折旧只加速折旧一个车辆,所以我就只体现一个加速折旧数据,老师,你说这种咋个整,还是我只加速一个我填写一个固定资产数据就行,提示不用管他
                请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
按账上是全部折旧完了的,这个资产有没有清理我也不知道,都没人交接。我又看了,早19年的汇算填了原值,折旧都是10万,但是20年和21年就都是0了,看这样子应该是不同会计经手,那我是不是还要去改20和21的汇算,才能做22年的汇算啊
最好是修改,能修改的最好修改。
不管她们以前做的可以吗不影响最终所得税的计算,从这期去填写
你好可以的 可以不修改的
刚才老师,你有问到还有这个资产吗?我想问下,如果这个资产清理了,账上应该是固定资产和累积折旧的余额都转走了,余额为0对吧,目前有固定资产和累积折旧余额都是10万,可以认为它是没有清理的,只是折完了,对吗
你好对的 是这么做的
如果清理了,两个科目余额都是0,那汇算上就可以默认保存都填0处理,对吗
你好 是 是这么做的。
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。