不作废,你们就要多交税的。而且账还对不上。需增收入

请问老师,我在12月份开具的发票其中有一张重复开具未作废,现在1月份发现了这个问题,怎么申报呢?
老师请问 我们1月份给对方开了100万工程款发票,因为对方公司问题工程暂停,给他们的票一直在我们这放着,如果他们一直不要,我们能作废吗?
老师您好,我们注册地址在3.9日变更。但是因为沟通不及时,收到一张3.10日开出的变更前注册地址的专票。请问有问题吗,需要让对方作废重开么
公司去年三月份买空调,钱付给对方公司了,但是对方公司找别的公司给我们开的增值税专票,我公司退回了这张票,这张票就一直没抵扣,要求销售方用他公司名重新开给我司,但是现在销售方不重新开,那张开错的发票销售方也没让那个“别的”公司作废或开红字,现在情况是我公司既没有这张开错的发票、对方也没作废或开红字,就一直在那挂着,现在已经跨年了,请问除了举报投诉,还有没有别的解决办法
老师,就是我们家作为销售方给别人开票,现在这个开的票有点问题,想作废的话,应该咋办
服务行业一般纳税人,开票6%,他的增值税税负是多少
老师 刚成立的企业,现在新开业报道,我先是税种认定-三方协议-财务制度备案, 我又申请了一般纳税人,但现在为什么我查资格信息查询不到?
镇财政所需合并回上级主管单位镇政府,按上级文件要求会计账并账前需银行账户销户把银行存款余额转汇到上级主管单位镇政府银行账户,转账后该如何入账,是否: 镇财政所转出款后会计账务处理: 借:其他应收款-镇政府 贷:银行存款 镇政府收到镇财政所的转账后会计账务处理: 借:银行存款 贷:其他应付款-镇财政所 以上账务处理正确吗?还是怎入账才正确?
oem产品,入库前有一笔第三方检测费,6个点,入到成本里面,成本商品是13个点,如何拆分含税不含税
在外管平台上涉外收入查询没有任何信息,银行先帮我们申报过了,但是今天自己登陆系统查询已审核信息查询 也没用看到信息,想问一下是什么情况
老师,为啥,超支为正数,节约为负数?
比如返汇汇率6.8,应开为(6.8-0.04)*1.13=7.6388 但税局要求不超6.6,需要的开票金额为6.59*1.13=7.4467 差额7.6388-7.4467=0.1921,这部分我本来需要除以1.13再扣除5%手续费提现给你,但可以开进发票里按不退税处理即可公户支付平账,即实际开票金额为7.4467+0.1921/1.13=7.6167,我司即可全额公户支付工厂。 进出口公司发以上的上来是什么意思,知道吗
老师,请问上一年付的报销费用,当时是没有发票的,现在要用今年的发票可以吗?
老师,请问我们企业是服务行业,对外开具6个点的发票,现在企业租赁办公室,对方开13转票我们可以抵扣吗?
老师,我们有请农民工干活,农民工有十二个人左右,一个月支付有付九万块钱。但是工头自己有安排每个人多少钱,不让我们打钱,要全部打给他,他来分账,农民工也不会交税,因为他们是顶着大太阳干活的。我要怎么做账
都过这么久了,还能作费吗?
只能红冲的,不能作废的