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                                    请问老师,建筑企业异地项目预交企业所得税,可不可以扣除支付分包方的款项? 在什么节点预交,每次给甲方开票后预交还是按征期季度预交?
老师好,我们是总承包方,把工程分包出去了,只收取税金和管理费,那每个月怎么填写增值税扣出发包的那个数呢?这个数从哪里知道呢?虽然合同有总的分包额,但是劳务分包是一个总合同,然后分次拨款给他们
新项目工程,在外地预交税款时是不是可以扣除分包的开票金额?那这个扣除的是不是在经营地最后还是会要交这分包已抵扣的税款?我不是很明白这个扣除的分包开票金额。
老师,建筑公司简易计税项目,分包税款是在外地预交增值税时给与扣除,是不是要带着分包合同和分包发票去项目所在地税务局?如果预交时没有确定工程分包,按发票税额预交的,后期又分包了,那个分包税款可以在后面开票时扣除吗?
老师项目对于预交我是这么理解的 老师这个意思; 1⃣️不管异地预交是否扣除分包款,都不会最终影响这个项目最终要交好多税金 2⃣️扣除分包款预交只是让本月异地预交金额少一点、次月在公司所在地申报增值税的时候,少预交的部分也要交的 我理解对吗。
对方给你开了发票,没有开了多少。
收到的发票分包出去的已经很多了,这次开票几十万出去,不知道分包抵扣的填多少金额,异地缴税的
你好,那你已经抵扣了多少,收到了多少发票?你看下这个差额大于不大于你这次开出去的发票,如果大于的话,你填写这一次开出去的发票。
还没抵扣的,以前都没有去预交税款
收到的发票都在主管税务机构抵扣进项了,没有抵扣异地分包的金额
你现在还不明白吗?你开发票多少,分包写多少
比如开票38万,扣除金额写38万吗,我不知道的是扣除金额那里不敢乱写
扣除那里填写380,000这里怎么能是乱写?
那扣除哪里不知道填写多少金额呢
那你现在知道了吗?现在还不知道吗?不知道的话,我告诉你38万。
为何是38万呢
超过38万的不合理,因为成本不能大于收入。
低于38万,你们单位多交了税款。
那外一可以扣除的没有38万呢,需要统计一下开进来的发票吗,是不是又可以抵扣异地预交税款,还可以抵扣主管税务局的增值税呢
你好,只要你的发票大于这个38万就行,不用非得一张发票。
需要用表格统计抵扣的吗,可以抵扣这个只能是工程服务吗,项目技术服务开具来的发票不可以抵扣异地预交税款吗
有没有表格都可以的,你自己记录也行