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老师,我们是被挂靠方,开票收入是80万,那怎么计算收取挂靠方的成本票?(例如挂靠方有公司。也有个人)这两种。税率是9%,综合税率(增值税+附加税+印花税+所得税共17%) 是80万扣除管理费3%和综合税率17%,剩下的就是要收回的成本票吗??
请教老师,如果我们收客户货款10万就是毛利润了,我们是小微企业,所得税、增值税、附加税、印花税(万分之三)都考虑进去的话,怎么倒推算我们如果这10万货款不开票了,给他减免几个点合适?谢谢
请教老师,如果我们收客户货款10万就是毛利润了,我们是小微企业,所得税、增值税、附加税、印花税(万分之三)都考虑进去的话,怎么倒推算我们如果这10万货款不开票了,给他减免几个点合适?谢谢 增值税13%所得税2.5%印花税万分之三附加税12%
老师好,假如是一般纳税人的商贸公司,约定好不含税单价是150万元,开发票另外计算。现在购买方要求要商贸公司给开13个点的专票,请问下需要加收多少个点的税金才可以?如涉及到的增值税企业所得税 印花税等 ? 谢谢(另外印花税是按开票金额的万分之二还是不含税金额的万分之二呢、?)
老师,我公司有增值税9%,附加税,印花税收入的万分之三,工会经费收入的万分之12,环保税万分之五左右, 还有企业所得税5% ,老板要综合税率多少个点? 我要怎么算?请教下我吗? 谢谢老师
老师你好,可以私信你吗
老师,个体工商户,公户的钱转到老板私人卡有问题吗
8个月抵扣了一个业务招待费的发票,9月才发现,用不用进项转出?
个人回家的车票费记入福利费是不是还得交个税
老师您好我们公司承包给个人施工管网按装,个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师好,我们公司是一家服务公司,然后提供服务的时候需要要到1到3种物料,但是价格是算在服务费里面的,物料不单独收费。物料有进货发票,我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元,还是可以不用开关于物料的发票,直接月底把物料结转到成本。
老师,是这样的的,23年年底付给A一笔款付了57000元,有尾款3000元未付,但是对方开的60000元发票,一直挂账,然后现在对方说把之前的发票红冲了,开57000元给我们这样的话双方都平账,我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费~待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款~A 3000 现在对方要把这张发票红冲,重新开一张金额57000的发票,不会做账了老师,这是2023年11月的,待认证税额也早就转成进项税额,原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师密码咋改,执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
老师:固定资产清理借方有余额,月底需要怎么处理?
对于直接按收入固定比例计算的税种,你直接加和就可以了。增值税和进项相关,企业所得税和成本相关,我建议你直接提取前三到五年的数据,计算每年增值税税额、企业所得税税额和营业收入的比例关系,然后把平均数作为计算依据进行加和,这样即便于理解也有数据支撑,老板应该也能理解
老师,我是建筑公司,比如我开的是9%增值税税率的发票,收取对方综合15.5%的税金及服务费,附加税一共增值税的10%。其他的企业所得税5%,等等, 我的所得税就按含税的15.5%计算乘以5%,这样算对吗? 老板一起算下我们自己交税的成本综合税率是多少,下次好谈业务,,
增值税及附加9.9+企业所得税5+其他0.6=15.5 事实上我也不知道你们这样合适不合适,因为企业所得税收5%不低,大厅开票也才2%左右,但是如果你们取得成本票比较困难,盈利一直较高就很亏,还是建议你用以前的统计数据说话,看看你企业所得税税负大概是收入的多少
他是必须要挂靠建筑公司才能做这个项目好像,不能个人去开。对方老板一般找政府单位结算,钱会发到我公司账上,但是我只会打84.5%给到他,这84.5%是让对方老板开工程成本发票过来我再打给他,所以我只按他这个单笔的所得税来算(其实我公司几乎没有多少利润的),增值税如果他开专票来,我还要返还可抵扣的专票税费给他。 这综合税率是怎么计算呀? 我的所得税就按15.5%*5%算的,不知道对吗。 我增值税就直接按9%计算了,因为虽然要返还,我收到的钱减少了可交的增值税也减少了对吧? 请老师帮忙算一下好吗? 增值税9%,附加税相当于0.9%, 工会经费收入的万分12,环保收入万分之5
如果对方还需要给你工程票作为成本的话,你这样算没问题的