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老师,考虑到汇算清缴,年底预付账款-电费 没有收到发票,是按照收益原则先逐月进费用 还是年底就挂在预付账款里?

2023-05-18 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-18 09:03

你好,可以按权责发生制,按月计提计入费用核算 

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快账用户6907 追问 2023-05-18 09:06

那这张账面上不久分不清哪些来票 了哪些没来票了吗

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齐红老师 解答 2023-05-18 09:06

你好,账面上不久,是什么意思呢? 

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快账用户6907 追问 2023-05-18 09:09

意思时平时来发票预付再转费用,这样我根据账面预付余额就知道哪些付了钱还没来票。但是如果根据你说的那样权责发生制没来票也逐月入账,1,从账面余额不知道哪些票来了没 2.这个没来票入费用是要做台账登记的?

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齐红老师 解答 2023-05-18 09:10

你好 1,预付账款,就是没有取得发票的 2,这个不需要单独做什么台账的  

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快账用户6907 追问 2023-05-18 09:11

但是现在不是没来票,预付也结转到费用了吗 无法从预付余额判断来了多少票没来多少票啊

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齐红老师 解答 2023-05-18 09:13

你好,可以做个表格登记,取得了多少发票,多少没有取得发票

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快账用户6907 追问 2023-05-18 09:14

实务中 预付账款到底是来票再转费用 还是每月摊销不管来没来票啊

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齐红老师 解答 2023-05-18 09:18

你好,是按权责发生制,按月计提计入费用核算 

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快账用户6907 追问 2023-05-18 09:31

如果按照这样权责发生制,是不是要做台账,什么票来了没了

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齐红老师 解答 2023-05-18 09:31

你好,是的,是这样的 

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快账用户6907 追问 2023-05-18 09:46

平时没来票我就挂预付,年底结账的时候再转费用,这样工作量也小点,这样做问题大不大

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齐红老师 解答 2023-05-18 09:47

你好,个人建议是按月处理 

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快账用户6907 追问 2023-05-18 09:52

货款预付款不用分摊吧 哪些预付款或者业务没有发票也要分摊啊 老师能大概罗列一下吗 谢谢

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齐红老师 解答 2023-05-18 09:53

你好,货款的预付款,是不需要分摊的 预付的租金,就需要按月分摊了 

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快账用户6907 追问 2023-05-18 09:56

可以这样概括吗?比如房租/水电费/银行手续费/常年咨询费等需要分摊即使没发票,但是货款 工程预付款就有票再虫预付?

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齐红老师 解答 2023-05-18 09:57

你好,是的,是这样的

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你好,可以按权责发生制,按月计提计入费用核算 
2023-05-18
同学你好 可以先入费用 然后汇算清缴之前来发票
2023-01-04
同学您好,一般是挂账可以,没有收到发票的的调增的
2022-05-09
你好!这个其实挂客户才是最好的。
2021-07-03
可以的,可以这么做的,当月的不影响。
2022-10-18
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