你好,可以按权责发生制,按月计提计入费用核算

老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,收据分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 年底需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个余额在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
老师,月头交的电费,月底开的发票(物业都是月底统一开票),支付电费时直接入费用了,发票开过来就附到当时交费单的后面了,这样可以吗?还是说必须要先挂预付账款,发票来在入费用下预付款
9月份发生租赁费6200,计入预付账款,到年底一直无法取得发票,年底是不是可以直接入费用,冲预付账款,到时候汇算清缴再调增,还是一直挂着预付账款科目上?
老师,我们公司有一笔房租费90万,是属于2022.9--2023.2月的租金,因为一直没收到发票,还挂在预付账款中,2022年汇算清缴亏损80来万,如果汇算清缴以后才收到发票,收到发票要怎么账务处理? 谢谢老师解答
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
老师,我单位有两个人,就是一个保洁,一个会计没在单位缴纳社保因为都是个人有社保,就是在我单位入职前就有所以单位没给社保,做工资表时有这两个人,但是没申报个税觉得临时人员会随时离职,现在问老师,这两个人实务怎么做符合财务和税法规定,就是工资怎么做账,个税需要怎么做,还需要做什么,保洁2500工资会计600元
请问,员工2025年度年终奖,在2026年2月,与工资合并一起申报了个税,导致2026年5月起工资个税增加,现在拟更正申报,将已申报了的年终奖单独作为全年一次性奖金申报,如何操作?
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
那这张账面上不久分不清哪些来票 了哪些没来票了吗
你好,账面上不久,是什么意思呢?
意思时平时来发票预付再转费用,这样我根据账面预付余额就知道哪些付了钱还没来票。但是如果根据你说的那样权责发生制没来票也逐月入账,1,从账面余额不知道哪些票来了没 2.这个没来票入费用是要做台账登记的?
你好 1,预付账款,就是没有取得发票的 2,这个不需要单独做什么台账的
但是现在不是没来票,预付也结转到费用了吗 无法从预付余额判断来了多少票没来多少票啊
你好,可以做个表格登记,取得了多少发票,多少没有取得发票
实务中 预付账款到底是来票再转费用 还是每月摊销不管来没来票啊
你好,是按权责发生制,按月计提计入费用核算
如果按照这样权责发生制,是不是要做台账,什么票来了没了
你好,是的,是这样的
平时没来票我就挂预付,年底结账的时候再转费用,这样工作量也小点,这样做问题大不大
你好,个人建议是按月处理
货款预付款不用分摊吧 哪些预付款或者业务没有发票也要分摊啊 老师能大概罗列一下吗 谢谢
你好,货款的预付款,是不需要分摊的 预付的租金,就需要按月分摊了
可以这样概括吗?比如房租/水电费/银行手续费/常年咨询费等需要分摊即使没发票,但是货款 工程预付款就有票再虫预付?
你好,是的,是这样的