同学,你好 客户打款,你分录怎么做的?

老师,就是我们是烟酒企业的小规模,然后就比如说我们现在从各个经销商那边进了一些货回来,然后有一些客户,是给我们开了票,有一些客户是没有给我们开票,然后有些客户给我们开的票,然后我们在销售的时候部分客户要票,部分客户不需要票,那不需要票的,这个怎么做账啊?还有就是不需要票的,这些人都是打在公司个人卡上面就是,怎么样去这样做的话才会比较安全一点。
老师你好,我想问一下,从19年至今,客户打款,有些中间是没有开票,如果说现在要开票回去给客户,那么发票要怎么个开?我要到哪里把数据据调出来?
老师,想咨询你个事情。我们22年有开了几张大额的增值税专票给客户,但是客户一直没付款,现在人也联系不到了,因为没有合同,钱很难要回来。有没有哪里可以查到这些发票有没有被认证抵扣了,律师说如果抵扣了,也可以作为一种证据去起诉对方
老师,我想问下就是我们有个客户要开票,款已经打给我们了,但是我们的货还没有发,现在要给客户开票能开一个大类嘛,比如食材这样?还是要根据实际明细来开
老师您好,我司是房地产公司,目前处于预售阶段,现在有客户交了首付款,需要发票去办理公积金,我司给开具了预收款发票,那请问,是需要给客户开预收款发票时收回收据,给客户开正式带税点的发票时,再收回来预收款发票,同时在发票领用薄上签字登记?如果不收回来会有什么风险?(由于我司都是电子发票,相当于客户根本不用来售楼部,所以大概率是无法签字且不好收回收据,而且都是电子发票,等开正式发票时收回来预收款发票也没用,毕竟客户想打印多少张打印多少张,)
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
这个有什么区别吗?
基本都银行,有些现金
同学,你好 看你做在哪个科目里面,才知道从那个科目里面把数据据调出来
数据调出来,我是一次性开,还是按他打款的来开比较好?
按他打款的来开比较好
那我这边分录要怎么做?因为他是2020年,那时候打的款
借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
日期有要求吗,因为是三年前打的款,现在才开票
同学,你好 这个没关系的
好的,谢谢
不客气,回答满意请5星好评,谢谢