同学,你好 客户打款,你分录怎么做的?

老师,我想问你一下哦,就是,比如说以前我们公司那些修理费,他就是开个收据,那现在要他开票那那些修理厂他也开不出来票,然后现在如果说找一个你今天去开普通发票,那他是不是就是呃,那个五金店,他就是交费。我今天是个体户是的。
我想问下老师,这个当月作废的发票在客户那里,是不是一定要拿回来,如果客户丢了,我怎么办,我还想多问下,如果客户没丢,没有拿回来,还放在客户那里,是不是客户会拿去抵销项,是不是因为这个原因,怕没收回来,客户拿去抵销项,是不是规定要拿回来就是为了规避这个的,作废的发票本身验旧就在税务局,拿回来的意义在哪里呢,以前需要拿作废的发票去大厅验旧,现在又不需要去大厅验旧,那为什么强制性要收回来呢,而且作废的发票客户还可以勾选抵扣的吗,税务做的不多,所以想多了解下,
老师你好,我想问一下,从19年至今,客户打款,有些中间是没有开票,如果说现在要开票回去给客户,那么发票要怎么个开?我要到哪里把数据据调出来?
老师 你好 我想咨询一下 我们现在有个客户没有钱付给我们 要用房产来抵扣欠款 这个我们已经给欠款单位开具了发票 这个以房抵款 如果是以落户到公司名下 我们需要缴纳哪些税款?
老师,想咨询你个事情。我们22年有开了几张大额的增值税专票给客户,但是客户一直没付款,现在人也联系不到了,因为没有合同,钱很难要回来。有没有哪里可以查到这些发票有没有被认证抵扣了,律师说如果抵扣了,也可以作为一种证据去起诉对方
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
这个有什么区别吗?
基本都银行,有些现金
同学,你好 看你做在哪个科目里面,才知道从那个科目里面把数据据调出来
数据调出来,我是一次性开,还是按他打款的来开比较好?
按他打款的来开比较好
那我这边分录要怎么做?因为他是2020年,那时候打的款
借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
日期有要求吗,因为是三年前打的款,现在才开票
同学,你好 这个没关系的
好的,谢谢
不客气,回答满意请5星好评,谢谢