您好,这个都是按低标准处理
老师,请问 1、无发票的费用报销,单笔金额低于500元的,是不是可以正常入账,汇算清缴不需要调整增。2、其他超过500元的无票费用,会计分录可不可以通过管理费用-相关费用 来汇总,年终汇算清缴根据这个科目来调增应纳税所得额
请问老师,所得税汇算清缴是调增图片1,没月计提的这部分金额对吧,合计数2143555.36元,加上财务费用租赁负债的金额。
问老师,合同期限2021.12.1-2026.12.12,2022年1月支付了2021.12.1-2022.12.1一年的咨询费12万元,已收到发票。请问老师2022年企业所得税汇算清缴需要把属于11月份的费用调增吗?图片没有看懂。
请问老师,2019年计提230万的特许费权费用,但是实际收到发票80万,企业所得税汇算清缴调增150万。但是2023年4月29日收到了19年调增的150万的发票。请问2022年汇算清缴可以调减这150万吗?
请问老师,企业所得税汇算清缴,支付的劳务费超过500元的都调增了。但是您看图片的这个解释按月3万不用调增吧。
老师,增值税申报表主表第24栏应纳税合计包括当月的即征即退项目的应纳税额吗?
老师您好!个体工商户住宿费税率多少?
为了答谢顾客送顾客赠品手机,销售单单独出库,税法如何账务处理
这道题对息税前利润的影响为什么不是80呢
老师,我们发票额度是1600万,开票项目为6%服务费专票,之前开票都是单张100万以下,已开具多张99万左右的发票,这次可以开一张110万的发票吗,单张发票开100万以上可以吗,会引起预警吗
我们是一般纳税人,销售方,开给对方的是普通发票,这个分录怎么做?
和原材料有关的主营业务成本必须要通过原材料,库存商品这些科目一步步结转吗?
预付账款怎么冲销呀,要怎么做分录
老师,小规模开专票出去 会计分录怎么写 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(还是应交税费-应交增值税-销项税额)
你好,老师,现在调整去年的费用,企业会计准则,增加就用以前年度损益调整的借方,负数表示贷方,我这样理解的对吗
单位,每月支付1200元的清洁费,给张三,请问全年支付14400元,无发票,请问企业所得税汇算清缴全额调增14400元吗?
您好,是的,您的理解非常正确