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上个月我公司采购甲公司一批货物,本月进项已经抵扣并且已经交完税款,今天发现对方发票章盖错了,需要红冲,账务怎么处理?

2023-05-18 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-18 14:46

借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

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快账用户7923 追问 2023-05-18 15:05

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-18 15:08

不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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复印了发票,然后把发票退回重开
2023-05-19
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-05-18
你好,你当时做账的时候怎么做的?发给我看一下
2023-12-28
您好!你借应收账款 贷管理费用 应交税费—应交增值税—进项税额转出
2022-06-09
如果是货款的,借应付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2023-04-07
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