你好,你去年有没有申报过

老师,10月和11月漏报个税了,而且超过5000了,是不是要更正申报,过了征期还可以更正申报么,如果不更正申报可以在12月份一起报3个月的工资额么,就是比如10月份工资3000.11月份4000.我在12月申报的时候可不可以把3个月的工资数加一起申报,例如申报10000.然后减去15000的费用呢
税务稽查要求更正去年10月增值税申报表,11、12月也要相应更正,请问账务如何处理?系统反结转去年做更正?对应月的财务报表还需要更正吗?
老师,我想问下12月份申报10月份工资未发个税零申报,到时10月份工资发放了需不需要补个税
12月份漏申报一名已离职员工的工资,如果现在更正12月个税申报,是不是2022年的个税申报都需要更正?
老师,更正去年4月的一个人个税申报,并且只有去年4月一个月的工资,5月后面的还需要更正吗?
公司销售一批产品,客户已给我方开取发票,我方库存已减,客户收到货后发现产品内缺少一个必配品,公司随及单独购进此配品,此配品是产品的一部分,无需客户再单独开取发票,请问这种情况,这个配品可以有哪几种方式处理?
餐厅的雇员全部走的外包,他们开人力资源服务费,做账做销售费用-服务费?
朴老师,上班是电商经理是我公司上班,发工资发到电商经理老婆卡里,因为电商经理好像是限高人员,钱打不进去,电商经理也没跟我公司签劳动合同,那现在申报个税我该申报表谁?
老师 其他应收款个人社保收不回来 可以用什么科目来平账
A公司员工把钱转给B公司法人,B公司法人把钱转给A公司其他员工,这算资金回流吗?
服务行业没有库存商品吗?购买的商品又要怎样做分录?
老师,一直享受1%优惠政策,现在需要开一个3%的专票,是否可以开呢?有什么条件限制吗
老师工资25223.42的话,月度汇算个人所得税就=(25223.42-5000)*20%-1410=2634.684,这样算可以吗
老师你好,公司一般纳税人,销售煤炭企业,有贷款。 固定每个月费用大约17,000元左右,我们1~6月份开了销售发票,但是7~12月没有开销售发票,全年利润亏损18万,请问年底应该怎么样能处理,才能把这亏损降低,减少了?
发票对方抵扣了要冲红,怎么操作?
去年没有申报
你好这个直接这个月申报就好了。
那不是会有个税么,能怎么处理?
你好,是这样子的,你要么就承认你们违反劳动法。没有按时发工资,要么你就交个税。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。