你好,你去年有没有申报过

老师,10月和11月漏报个税了,而且超过5000了,是不是要更正申报,过了征期还可以更正申报么,如果不更正申报可以在12月份一起报3个月的工资额么,就是比如10月份工资3000.11月份4000.我在12月申报的时候可不可以把3个月的工资数加一起申报,例如申报10000.然后减去15000的费用呢
税务稽查要求更正去年10月增值税申报表,11、12月也要相应更正,请问账务如何处理?系统反结转去年做更正?对应月的财务报表还需要更正吗?
12月份漏申报一名已离职员工的工资,如果现在更正12月个税申报,是不是2022年的个税申报都需要更正?
老师,更正去年4月的一个人个税申报,并且只有去年4月一个月的工资,5月后面的还需要更正吗?
4月一下子补发了去年10-12月的工资,个税需要更正申报?如何申报
员工个人社保,也是由公司去交,这部分如何做分录
购买方罚款,我放开红冲发票冲掉原来对应业务里货物的一部分对应的金额,这部分计入营业外支出存货损毁?按红冲的发票金额红冲还是按成本。
老师,您好,我公司是外贸公司,出口了一批货物 ,这月报税时,海关的出口数据推送到税务系统上了,但是改货物的的进项票供应商还未开给我们,导致我们现在是预估的入库,那这个预估的成本是否可以结转成本 ,还是按实际情况,不确认收入,报税收入差异200多万,写明原因,行吗,或者怎么处理更好,谢谢了
我们公司是汽车销售有限公司,我们公司卖保险给客户的时候,送了100块钱代金券给客户,然后这个成本。算进了我们续保的成本,客户拿着代金券去做保养,抵扣了100块钱出来,应该怎么做账务处理?
建筑企业付木材木器加工费怎样做分录?
老师,请问利润表里面要报的税收滞纳金跟税后滞纳金是一个意思吧!
老师,会计离职交接明细是什么?
调表不调账是如何调的
老师,印花税按年缴纳的,现在每个月要计提吗?怎么计算哈
我正在申报一个个人独资企业的个人经营所得税,进入个人经营所得申报页面,如图所示,上面圈着的几项显示零。那么我是不是直接点蓝色按钮“提交申报”就可以了?
去年没有申报
你好这个直接这个月申报就好了。
那不是会有个税么,能怎么处理?
你好,是这样子的,你要么就承认你们违反劳动法。没有按时发工资,要么你就交个税。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。