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老师,我的增值税现在贷方多1分钱,分录做借应交税费~增~销,贷营业外收入吗

2023-05-18 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-18 16:06

你好;  你这个是 少缴纳了 一分钱增值税的话; 可以这样走的  

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快账用户7659 追问 2023-05-18 16:07

多计提了一分

多计提了一分
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齐红老师 解答 2023-05-18 16:09

你好; 去冲哈; 那你收入或者借方科目也多计提了 钱吗   

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快账用户7659 追问 2023-05-18 16:15

嗯,这两笔的增值税

嗯,这两笔的增值税
嗯,这两笔的增值税
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齐红老师 解答 2023-05-18 16:16

你好; 那你 调整借贷方 科目; 各自调整 0.01处理的  

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快账用户7659 追问 2023-05-18 16:18

老师,我的增值税现在贷方多1分钱,分录做借应交税费~增~销,贷营业外收入吗

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齐红老师 解答 2023-05-18 16:19

你好 ;  可以的; 可以这样处理 

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快账用户7659 追问 2023-05-18 16:22

是不是贷主营业务收入?

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快账用户7659 追问 2023-05-18 16:22

不应该是营业外

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齐红老师 解答 2023-05-18 16:25

你好;如果你之前收入少了 ;  借  销项税贷主营业务收入   

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你好;  你这个是 少缴纳了 一分钱增值税的话; 可以这样走的  
2023-05-18
同学你好 对的 是这样做的
2022-05-28
你好,第一个是贷方负数就不能写借 贷营业外收入度数 贷应交税费应交增值税
2025-12-05
您好,这个是可以的,可以这样做
2025-05-21
如果季度30万普通发票的可以。
2023-04-05
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