你好; 你这个是 少缴纳了 一分钱增值税的话; 可以这样走的

老师小规模企业 进货 借 主营成本 贷 银行 销售出去商品 借 银行 贷 主营收入 应交税费应交增值税销项税 借 应交税费应交增值税销项税 贷 营业外收入 这样的分录吗
老师小规模 进货分录 借 库存商品 贷 银行 借 主营成本 贷 库存商品 销售分录 借 银行 贷 主营收入 应交税费应交增值税销项税 借 应交税费应交增值税销项税 贷 营业外收入这样吗
老师,我的增值税现在贷方多1分钱,分录做借应交税费~增~销,贷营业外收入吗
我2023年12月那张收入票是:借银行存款-44100。贷:主营业务收入43663.37。贷:应交税费-增值税436.63;同时“免税税金转入营业外收入”,借:应交税费-增值税436.63贷:营业外收入:免税收入436.63。2024年1月如何做红冲?因为现在国家优惠政策,这增值税是免的,所以会多出那一笔分录
老师,您好,季度销售30万以下的(不用交税的)可以直接做分录:借:应收账款 贷:主营业务收入吗?还是必须分录如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(减免税额) 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:营业外收入
为建筑工地运输材料,开陆路运输发票,没问题吧
老师你好!季度财务报表第二季度现金流量表中本期期初现金余额这个数据怎么取数
除草剂是免税的吗?
郭老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,得在多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
退税率为0的是要交税吗
像供应商采购一种药品,规格12袋/盒,买了6000盒,因为我们卖给我们客户是组套成12袋*6盒/套卖,所以供应商就是组套成12袋*6盒/套发货给我们,我们也是按1000套验收入库。因为供应商提供的随货同行单规格还是12袋/盒,数量6000,所以发票也是开12袋/盒,数量6000,请问这样合规吗
老师,一般纳税人的税务事项通知书从哪里打印?证明自己公司是一般纳税的
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
公司有个人住在项目,监督项目,住的民房,要续租没有发票,拿了一张酒店的发票,能不能计入差旅费报销。
多计提了一分
你好; 去冲哈; 那你收入或者借方科目也多计提了 钱吗
嗯,这两笔的增值税
你好; 那你 调整借贷方 科目; 各自调整 0.01处理的
老师,我的增值税现在贷方多1分钱,分录做借应交税费~增~销,贷营业外收入吗
你好 ; 可以的; 可以这样处理
是不是贷主营业务收入?
不应该是营业外
你好;如果你之前收入少了 ; 借 销项税贷主营业务收入