同学, 这个没有问题 可以跨越的。 1、若收到的稳岗补贴用于补贴日后企业成本费用 (1)收到稳岗补贴 借:银行存款 贷:其他应收款 (2)发生社保等相关支出 借:管理费用等 贷:银行存款 同时 借:其他应收款 贷:管理费用等或营业外收入

老师,请教一个问题,单位去年到了一笔补贴做了营业外收入,今年说这边要做专项应付款,不做收入,想今年调整,是不是只能调到以前年度损益里,会计分录应该怎么写呢
前年的高企补助,在19年收到时,计入了其他应付款。我的理解是这笔钱应该计入营业外收入。如果要调,应该怎么调帐
老师 您好 我们单位刚收到退去年的个税手续费 这个是计入营业外收入-政府补助还是应该计入营业外收入-其他里合适 老板想再从营业外收入调出来把税交了 这个交税的话 分录应该怎么做 谢谢
你好,老师。想问一下,21年缴纳社保的分录金额错了,22年应该如何调整分录?21年分录借:管理费用(单位社保)8540.86,借其他应收款个人社保2289.58,贷银行存款。22年发现分录单位社保费用是7285.41,其他应收3545.03元,21年的分录单位社保多了,个人少了。我22年应该如果修改分录?小企业会计准则。
去年社保补助单位失业保险2025.07元。在当时是不是应该计入营业外收入?如果错误计入其他应收款,今年应该怎么调整? 会计分录是?
老师,请问一下我们不是个体嘛,没有办基本户,都只有法人的个人账户,那我们录入电子税务局应该是个人储蓄账户,还是个人银行结算账户哇
暂估入账的在建工程完工后转固定资产。原值110万,其中暂估95万。那么汇算清缴是不是要进行折旧的调整呢?需要做账务处理吗?有没有调整分录?
老师,那所有的分录我都应该怎么做呀?老师,你帮我列个分录呗,就是老板充发票充19万,这个季度这个季度账还没做呢,然后他就充19万,上个季度的账我都已经做完了,税也报了,也确认收入了,他这个月发票他给开个负数,然后他又用银行给您把这个款又给人打回去了,我该咋做账啊?账务流程老师,你给我列示一下
老师开具的发票项目名称是鉴证咨询服务*能验费,能入账检测费吗
老师您好 透明胶税收编码是什么?
那意思是只计提4800工资就可以了,请假被扣的那200元不列在工资表应付那栏吗,但我已经按5000计提也申报工资了
你好,我想问下,我们十一有八天假,1234休,13号休上到了20号(20当天上完了),工资是不是应该算21天的,后天只有是一天顶多两天假,我是不是要多算一天工资?请问怎么算
年利税如何计算?谢谢
老师,我公司收到其他公司的款项,附言投资款,应该咋记
老师,有一个事情我想请教一下,因为之前就是9月份的时候了,面试了一家公司。 公司做那个无人无人售货机 他们公司我去面试的时候,有一个很大的问题,就是说他们有上千万的是上百万还是上千万的进项票没有认证。 他们都是一些无票收入,所以他们的可能就是税税务的问题有点大。然后再加上他们没有财务之前,他们都没有什么就是没有做账的什么账本啊,数据啊,什么都没有。所以这就是另外一个问题。 请问我该如何回答这个问题呢?
去年5月, 借:银行存款 贷:其他应收款 现在直接记录??? 借:其他应收款 贷:管理费用等或营业外收入 可以计入冲减管理费用???
同学, 你好 你有看我完整的分录吗? 如果你使用到了管理费用中,就冲管理费用 你没用,那你就入营业外收入。 这个是把两种情况给你列出来
中间每个月都有缴纳社保费用。这个算使用了吗?
同学, 有用到这笔款去缴纳吗? 没用的话就不算。
如果我按着营业外收入,是去年的。现在是调整“以前年度损益调整”?
同学, 你好 是的 本年度如果是调整去年的 用以前年度损益调整。