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老师,明细表应付职工薪酬里工资+社保的总和为什么比管理费用工资+社保的总和多60,这两个科目总和应该是相等的吗

2023-05-18 19:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-18 19:31

您好,是的,借贷方应当是相同的

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您好,是的,借贷方应当是相同的
2023-05-18
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2024-03-28
你好,同学 是的,计提的时候应付职工薪酬是总数 计提工资 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
2024-03-27
你好同学,包括社保和工资
2022-05-26
您好,这个不用再管理费用,底下设置社保公积金单独设二级明细,然后直接放到管理费用的额薪酬
2024-06-21
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