您好 请问缴纳社保的时候分录怎么写的 退的个人还是单位部分

老师,上月社保计提时-借:管理费用,贷:应付职工薪酬-社保,支付时-借:应付职工薪酬-社保,贷:银行存款,现在收到养老金退回超过14%的部分60块、要怎么做分录
老师,收到退回的社保费怎么做账呢?退回几十块钱
老师,员工离职买了一月的社保,他后来去了新单位要买一月份的,就到原单位社保局办理了退费,我做账的时候,其他应付款社保费就多了几百块钱,这部分钱不打算 退给她个人的话,怎么账务处理呢?
老师,交完了社保费后,当月又收到社保退费:60块钱,怎么做分录啊
你好老师,请问社保基数调整社保局应退回来一部分钱,这个钱直接抵当月社保费了,这个应该怎么做分录
老师你好,明细账是指什么,应该打印什么东西
老师,我25年多提了所得税,今年已经冲掉了,为什么审计还调整我的所得税
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
单位部分
那缴纳单位部分时候的分录您怎么写的?
计提-借:管理费用-单位社保费,贷:应付职工薪酬-社保费,。发放-借:应付职工薪酬-社保费,贷:银行存款,其他应收款-个人社保费
发放时候:借应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,贷:银行存款,上面那个打错了老师
借:应付职工薪酬 -60 借:银行存款 60 退回的时候这样写分录 下次计提单位部分 少计提60就好了