代开季度30万以内是免增值税附加税的,所以税务局用星号给他出来的,如果他开1%的税率,他发票上面有税额,他就得正常交税了

老师好!我们公司是小规模纳税人季度申报,属于演艺劳务那种,对方公司要专票,我们都是去税务局代开增值税,附加税税款当时已都交,自己没有开任何发票,季度报税时增值税减免税申报明细表用不用填减免的那两个点的金额呢?
老师,2022.4.1-2022.12.31小规模征收率3%的开普票是免增值税和附加税。那如果是个人去税局申请代开普票呢,开的是“建筑服务*劳务费”以及“人力资源*劳务费”这两种也是免增值税和附加税,只要缴纳个税而已吗?因为建筑服务税率是9%/13%,人力资源劳务费不是5%吗还适合免增值税范畴吗?如果免增值税,个税一般是核定在要交多少的范畴呢?
老师,我们公司请人跑外业,对方是个人,他在税务局代开了一张发票,上了千分之8的个税,有个税完税证明的,这种情况我们公司在支付钱给对方时还需要给他申报个税吗?
老师,这是一张别人给我公司税务局代开的普票,税率显示星号,这种显示有几种情况? 免税?还是因为对方是个体,季度申报增值税,税务局代开时因为是普票,暂时不收税额?
发票验真伪在湖南税务服务上面能查到,在国家税务总局电子发票服务平台查不到,在电子税务局系统也查不到,这是什么原因?这种通用定额发票跟普通发票有什么区别,查验的时候只显示对方的信息,不显示我们公司信息,但实际给过来的纸质发票是显示我们公司的名称跟纳税识别号的,有没有可能一张发票开给了多个公司?
老师,A107011表,怎么填写呢,投资性质是选择直接投资,被投资企业社会信用代码,我们公司是被投资单位,就填我们企业的社会信用代码嘛
老师 麻烦问一下所得税汇算退1800一季度交2300的话能不能办理先抵后交呀,这个能抵不?
老师,我有一个未开票的收入,因为有两笔嘛,计算的销算税额比申报表上计算的少1分。申报表上我可以改吗?
老师请问一下,收到第三方平台的保证金20000,退保证金的时候退了20200,其中退的200是保证金的手续费,想请问一下这200手续费记入哪个科目
你好老师个人户经营超市 员工打车去别的店盘点打车费会计分录怎么做
平台开店宝推送的涉税收入一般是什么数据
账上库存现金30几万,会不会很多,可以用来退还预收账款吗?
我公司给员工的工资包含社保合计是6800那他社保申报基数是多少
老师,发现去年有一笔收入做错了,现在汇算是直接改去年凭证还是在本月调整
公司买的1000快沙发计入哪里
就是因为季度报税,税务局不知道个体户这个季度能开多少,会不会超过或少于30万,所以暂时没收税额?是这个月意思吧?因为我看会计课堂有的老师说是税率星号是因为免税?
对的,是的,这个不是的,免税不是这么开的。
他一开始没有超过30万,都是这么开,后期如果超过了30万,超过的那一部分开始开1%的。