代开季度30万以内是免增值税附加税的,所以税务局用星号给他出来的,如果他开1%的税率,他发票上面有税额,他就得正常交税了
老师我有个客户他没有税控盘的,要开发票都是去税务局代开的,当场就缴税了的,为什么这个季度我们申报的税种还显示要缴纳增值税和附加呢
老师,我们公司请人跑外业,对方是个人,他在税务局代开了一张发票,上了千分之8的个税,有个税完税证明的,这种情况我们公司在支付钱给对方时还需要给他申报个税吗?
老师,这是一张别人给我公司税务局代开的普票,税率显示星号,这种显示有几种情况? 免税?还是因为对方是个体,季度申报增值税,税务局代开时因为是普票,暂时不收税额?
发票验真伪在湖南税务服务上面能查到,在国家税务总局电子发票服务平台查不到,在电子税务局系统也查不到,这是什么原因?这种通用定额发票跟普通发票有什么区别,查验的时候只显示对方的信息,不显示我们公司信息,但实际给过来的纸质发票是显示我们公司的名称跟纳税识别号的,有没有可能一张发票开给了多个公司?
3月份做了无票收入4500元.5月份客户退款了4500,成本3000,分录怎么做,小规模纳税人
6月份修改的五月份增值税申报表做的进项税额转出1.4万,然后6月份补交的增值税滞纳金,这个账怎样做呢?做在5月份还是6月份呢
申报个税,有一个员工1月份申报的时候是按累计减除费用60000元计算的,2月3月离职没有工资,4月上班,然后继续申报个税,系统自动按照累计减除费用10000元算的,5月就是15000了,现在申报6月份的,这个员工申报不成功,显示未按上一属期6万申报,我现在是要更正5月和4月份的吗?需要怎么操作
老师同一个员工工资预缴的时候己经减除6万的费用了,年报的时候工劳搞特一起汇算时候还需要 再一次减除6万吗减除
现在的智能家居 比如智能窗帘 智能马桶 这些都是哪个税收编码
老师,公司法人有2个公司A和B,法人在A公司买社保,工资0申报(A公司准备停止一切业务,没有员工申报个税),把法人工资在B公司正常申报可以吗
老师,我们2024年计提了10000的房费,当时没付款也没有开票,今年五月付的款,票也开的是今年5月的,但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费,现在账怎么调整,影响去年的汇算清缴不,我们是小规模执行的小企业会计准则,可以直接补提10000,计入今年五月的费用里吗?
无人机喷洒农药,带药和不带药所得税都免吗
银行收到多笔一个人付款,可以一起做账吗 ?
6月份补交的去年12月份增值税这个账是做在5月份还是6月份
就是因为季度报税,税务局不知道个体户这个季度能开多少,会不会超过或少于30万,所以暂时没收税额?是这个月意思吧?因为我看会计课堂有的老师说是税率星号是因为免税?
对的,是的,这个不是的,免税不是这么开的。
他一开始没有超过30万,都是这么开,后期如果超过了30万,超过的那一部分开始开1%的。