你好是的 这个没事的

老师好,我们销售方:3月份已开的增值税专用发票二维码没打印出来,现在发票客户退回来了, 是不是4月份开红字发票冲红,再重新开增值税专用发票给客户?3月份己入账报税这些增值税发票也没关系是吧?
2月份开票方开给收票方一份红字发票,该红字发票是开票方自己开了红字信息表然后直接开的负数发票(原先蓝字发票已经被收票方抵扣,原本应该由收票方开出红字信息表之后开票方再根据这份信息表开红字发票),像这种情况,该如何处理呢?收票方说他们的进项没法转出,意思得开票方撤销掉原先开的信息表和负数发票,但是现在已经5月份,还有办法处理吗?谢谢老师
老师开了红字发票普票原来有备注3月份,现在红字发票系统自动写对应蓝字发票号码备注没有,没关系吧
#提问# 老师,我想问一下,关于uk开负数发票的问题,1月份开出去的发票发现没有备注,7月份红冲,对方已抵扣,并且开具红字发票信息表,接下来我这边应该怎么去开负数发票啊
老师,我想问一个问题,3年前的发票现在在金税盘开票系统查不到了,要冲对应的蓝字发票,我输入发票代码和发票号码也弹出来无对应蓝字发票,请问是3年前的无法进行红冲了么?因为有导出电子版的开票记录,所以在表格里还能查到3年前的,但是开票系统就没有
社保里的大额医疗 不能在交个税的时候税前扣除吗
老师,请问电子发票红冲部分的步骤是什么样的?
个人到税局代开建筑服务发票,产生的个人所得税你,在年终做个人所得税汇算清缴时有每月的5000元的减免额度吗
老师,抖音做直播电商是怎样的?投流是怎样的?企业怎样做投流预算?
请问老师,公司无形资产已经摊销完了,汇算清缴资产折旧摊销要不要填数据了?
老师,你好,中小型公司,开发票,很多都没有合同,只有月结的小部分客户有合同,没关系吗?
小规模纳税人运输公司,在2018年—2027年购进的二手车可以一次性抵扣企业所得税吗
如果原来计入工程施工的电线、线缆等材料现在卖给兄弟单位,为了避免税务风险不平价出售,建议加多少比较合适?
小规模销售商品,之前对方含运费一起卖给对方200元,现在出售商品对方要求不包邮,运费他们出,商品便宜了,实际运费还是我们付了,和他们收款时,运费和货款一起收和开票,我们这边运费不能单独开票,这怎么做账呢?涉及到员工提成,按利润来提,所以这边我怎么做账?
收到快递费发票开的专票,,然后还有一个报关费也是专票,, 账务处理是不是要体现出来,然后想请问一下具体该怎么操作(外贸出口企业))