同学你好 对的 这个没有发票要调增

你好 去年摊销了10000的房租费 总房租金额为20000,对方直到年底没开租赁发票 以后也不会开的 那今年五月汇算时 按10000来调增还是总金额20000来调增?
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 谢谢
老师,我们去年租的办公楼付了三年租金,我当时就记到长期待摊费用了,但是到现在发票还没有收到,汇算清缴应该怎么填列呢?
老师,我们公司去年租的办公楼,当时没有收到发票,计入长期待摊费用,分三年摊销,如果今年还是没有收到发票,汇算清缴需要调增,调增金额是填去年摊销的累计金额?还是长期待摊的总金额呢?
老师,我们办公楼是租的,交了三年的租金,当时计入了长期待摊费用,然后每个月按月摊销,这个金额是不是填到下面这个其他里面?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
如果下半年发票收回来了,去年调增那部分,24年汇算清缴再调减回来吗?
同学你好 对的 收到发票再调减
老师,还有用平时的电费发票,如果有租赁合同和租赁发票,就算电费发票抬头不是我们,也可以抵扣对吗?
对的 是这样的 这个可以抵扣
老师,那我们租房发票暂时没有,那些发票抬头不是我们公司的,电费发票是不是也要调增?
同学你好 对的 也要调增
老师,如果下半年我们租房的发票回来,那这些23年调增的电费发票(22年发生),24年的汇算清缴的时候,还能不能再调减回来?
可以的,收到发票才可以的