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购买了设备未抵扣,借:固定资产 其他应收款(待抵扣) 贷:预付账款。然后用了其中一部分,借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款 设备发票要全部退回,怎么做会计分录

2023-05-19 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-19 13:28

你好,你就把这两笔都做红字分录冲减就好了。

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你好,你就把这两笔都做红字分录冲减就好了。
2023-05-19
你好;     可以的。 就这样挂科目   
2021-11-04
这个设备不需要安装吗?不需要的可以
2024-11-28
你的分录思路正确, 若 3 月未认证进项税,科目用 “应交税费 — 待认证进项税额”(原 “待抵扣进项税” 建议调整为此科目更规范); 直接做相反分录冲销即可: 借:其他应付款 —XX 租赁公司 18000 贷:制造费用 — 租赁费 15929.2 应交税费 — 待认证进项税额 2070.8
2025-07-02
不做账务处理的 重分类就可以
2023-07-14
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