企业收到政府拨入款项时: 借:银行存款等, 贷:专项应付款。 在将政府拨款用于工程项目建设时: 借:在建工程等科目, 贷:银行存款/应付职工薪酬等。 工程项目完工后,对形成长期资产的部分: 借:专项应付款, 贷:资本公积—资本溢价目。 对未形成长期资产需要核销的部分: 借:专项应付款, 贷:在建工程等。 拨款结余需要返还的: 借:专项应付款, 贷:银行存款。
专项应付款使用时,需要先计入费用后,在做冲减嘛。如借管理费用贷银行存款;借专项应付款贷管理费用
老师,专项资金未收到项目已完成后拨款 支付 借管理费用 贷银行存款 完成项目 借应付账款 贷专项应付款 收到专项资金 借银行存款 贷应付账款 结转专项资金 借专项资金 贷营业外收入
实际收到专项拨款时借:银行存款贷:专项应付款—**项目拨款使用时借成本或者费用等科目贷:库存现金/银行存款/应付账款同时借:专项应付款—**项目贷:资本公积—拨款转入未形成资产需核销的部分,报经批准后借:专项应付款—**项目贷:管理费用拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的借:专项应付款—**项目贷:银行存款为什么要冲减管理费用?
老师,借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 可以直接借:管理费用 贷:银行存款吗?
租金及电费 第一:上月计提 借:管理费用-租金 100元 管理费用-电费 10元 贷:应付账款 第二:实付和收到专用发票金额一致,不做红冲 借:应付账款 55元 进项税额 5元 贷:管理费用 -租金 50元 管理费用-电费 10元 再次 借:应付账款 贷:银行存款
收汇时,汇率按哪天的?
合伙企业开发票有什么税种,可以享受哪些优惠政策呀?
收汇时,汇率按哪天的?
请问老师,老板让我虚开10万的增值税专用发票,给对方单位抵税,对方单位给老板几千块钱,老板坚持让我开,我讲了所有要害都不行,并且命令我尽快解决,请问我应该如何说服老板,虚开发票的逻辑老师可以说下嘛
合伙企业的法人能按工资薪金申报嘛,还是只能给法人按经营所得申报呀?
收汇时,汇率按哪天的?
企业哪些科目属于金融资产,金融资产和经营资产如何区分呀?
民非企业,员工报销的快递费,油费和公司电话费、办公用品、税控盘费、车险、车船税等等入现金流量表里的哪个项目?是入购买商品、接受服务支付那一项目吗?如图所示
合伙企业经营所得是按月申报还是按季度申报呀?需要报财务报表嘛?
请问老师,老板让我虚开10万的增值税专用发票,给对方单位抵税,对方单位给老板几千块钱,老板坚持让我开,我讲了所有要害都不行,并且命令我尽快解决,这种有没有什么解决办法
那我买的办公用品呢?先借记管理费用贷银行存款,在借记专项应付款贷管理费用,这么冲吗
嗯嗯,就是那样冲销
我们养蜂的话,蜜蜂计入什么科目呀!其他业务成本吗?这个分录怎么写呀老师
抱歉,这又是一个问题哈,学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答
那工资3月计提4月,专项款可以在3月计提后直接冲减嘛?还是得等到4月发放之后呀
当月计提当月就冲
那老师,买办公用品我不走管理费这步,直接借记专项应付款贷银行存款,这样做行吗?
不行的哈,按要求租哈