好的,同学,请稍等下哦,谢谢啦
@向阳老师 向阳老师回答 其他老师不要接 借暂估成本 贷其他应收款综合户 是什么意思老师
@向阳老师回答,其他老师不要接了,否则差评,汇算清缴所得税补缴分录计提和补缴怎么写。
@来来老师 @来来老师@来来老师 其他老师不要接 谢谢了 那么这种情况呢 刚刚暂估入库 借库存商品 待应付账款 综合户 我听懂了 这种又是什么意思
老师同样的摘要都是暂估成本 借暂估成本 贷其他应收款—综合户 和 借库存商品 贷应付账款—综合户 什么区别
老师 暂估成本之后是不是要马上结转 就是 暂估成本:借库存商品 贷应付账款 —综合户 同时 借主营业务成本 贷库存商品 老师这样对不对老师 暂估成本之后是不是要马上结转 就是 暂估成本:借库存商品 贷应付账款 —综合户 同时 借主营业务成本 贷库存商品 老师这样对不对
办公室的房租,房东不给提供发票,我能用公司的公户,公转私给房东,支付房租吗?
以工代赈项目修村公路,这个项目是街道办事处委托村委会施工,村委以劳务公司承接, 现在劳务费开发票给街道, 材料没有开发票,做的代收代付,但供应商开的发票又是劳务公司的,以后税务查 怎么办
炼油厂从国内自贸区的企业买的原油,炼油厂负责清关,炼油厂付款应该付给谁?
建筑服务开票跨省市可以开吗,建筑服务发生地与开票方注册地不一致可以吗,需要提供土地增值税项目编号吗
老师,我想问下公司是一家纸盒制造业企业,开了销项发票,只提供了人员工资,仓库租金水电费收据单?,能税前扣除吗?如何结转成本?
老师有一业主想用车位定金2000元抵物业费,可车位定金是房开公司的,与物业公司是同一个老板,如何处理?
老师,我半路开始记账,收的应收款怎么记账?
老师,我3月份的奖金忘提工会经费了,我是更正呢还是补投就可以
老师,老板私人的借款还得时候转到了公户,,有什么影响吗?50万,直接退款可以吗
支付购买针式打印机费用1台:1150元(仓库用)计入什么科目明细?
您好啊,这是没有收到供应商的发票,但东西卖出去了,需要结转成本,要不利润太高了。发票来了再冲回这个分录
向阳老师 为什么我在首页找老师那里看不到你们的名字
就是说东西卖出去了 但是我们的进货发票没有进来 销项太多了 最后 利润太多了 就会引起注意 做一个暂估成本吗
老师 还有一个问题请你帮忙
我在做账 这家有300多号凭证 银行流水很多差不多280多笔 有没有什么技巧减少做账错误啊 上个月就是录错金额 找了3天最后银行存款余额才对 工作量实在太大了
可以直接点击我的头像呢,不过得花10积分可以单独找我的呢
您好,是的,利润太多,我们交税要多啊,其实利润没有那么多,成本票没来呢
好的老师 麻烦你回答下我刚刚的问题
您好,是的,利润太多,我们交税要多啊,其实利润没有那么多,成本票没来呢,答了哦,第一个
那您就是要保证每个凭证的准确性的哦,对账单要核对清楚呢,最好每天都要做凭证,保证准确性