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@向阳老师 向阳老师回答 其他老师不要接 借暂估成本 贷其他应收款综合户 是什么意思老师

2023-05-19 19:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-19 19:40

好的,同学,请稍等下哦,谢谢啦

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齐红老师 解答 2023-05-19 20:31

您好啊,这是没有收到供应商的发票,但东西卖出去了,需要结转成本,要不利润太高了。发票来了再冲回这个分录

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快账用户6026 追问 2023-05-19 20:43

向阳老师 为什么我在首页找老师那里看不到你们的名字

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快账用户6026 追问 2023-05-19 20:45

就是说东西卖出去了 但是我们的进货发票没有进来 销项太多了 最后 利润太多了 就会引起注意 做一个暂估成本吗

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快账用户6026 追问 2023-05-19 20:46

老师 还有一个问题请你帮忙

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快账用户6026 追问 2023-05-19 20:46

我在做账 这家有300多号凭证 银行流水很多差不多280多笔 有没有什么技巧减少做账错误啊 上个月就是录错金额 找了3天最后银行存款余额才对 工作量实在太大了

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齐红老师 解答 2023-05-19 20:49

可以直接点击我的头像呢,不过得花10积分可以单独找我的呢

可以直接点击我的头像呢,不过得花10积分可以单独找我的呢
可以直接点击我的头像呢,不过得花10积分可以单独找我的呢
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齐红老师 解答 2023-05-19 20:50

您好,是的,利润太多,我们交税要多啊,其实利润没有那么多,成本票没来呢

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快账用户6026 追问 2023-05-19 20:50

好的老师 麻烦你回答下我刚刚的问题

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齐红老师 解答 2023-05-19 20:51

您好,是的,利润太多,我们交税要多啊,其实利润没有那么多,成本票没来呢,答了哦,第一个

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齐红老师 解答 2023-05-19 20:55

那您就是要保证每个凭证的准确性的哦,对账单要核对清楚呢,最好每天都要做凭证,保证准确性

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好的,同学,请稍等下哦,谢谢啦
2023-05-19
您好,同学,很高兴回答您的问题
2023-09-20
同学您好,一般暂做二组才规范,货到票未到才做暂估的
2023-05-27
您好,同学,具体什么问题呢
2023-07-27
你好,借利润分配-未分配利润 贷应交税费-企业所得税 缴纳时 借应交税费-企业所得税 贷银行存款
2023-05-24
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