您好,不结转也没关系,现在应交税费这个一级科目余额在借方还是贷方啊

老师好,请问应交税费-进项/销项都有余额,年终需要结转?分录怎么处理?
老师:麻烦问下,以前的会计 19 20 21年累计的销项税,进项税从来没有结转,导致现在应交增值税的销项和进项的余额都有一百多万了 怎么处理这些余额呀?
老师:新接手的一家单位,应交税费—销项税额与进项税额每个月不结转一直累计下来。我准备把进销项都结转到转出未交增值税,现在转出未交增值税借方余额是1.01元。我准备调平,怎么做分录
老师,公司准备注销,应交税费是负数,如何处理?如图
老师,公司准备注销,应交税费销项,进项都余额,从来没结转过,如何处理
@董孝彬老师,别的老师别回答,那老师,是不是只要负债率低于80%就可以了?
老师,您好,我们是货运公司,我们的车出了事故,车报废了,但是还没有摊销完,保险公司赔了5万,报废拍卖了3万,我应该怎么做账合适,怎么写分录
老师,您好,我们是货运公司,有个车出了大事故,保险公司赔款50万陆续打到我们公户账上了,这50万后面又打给死者家属,这些钱我应该怎么做分录
老师 请问滞纳金怎么算的,按照什么算的?
保安公司,差额征税借:应收账款贷:主营业务收入应交税费~销项税额差额成本部分:借:人员成本应交税费~已抵减贷:应付职工薪酬就是已抵减这部分上个月账上做多了,这个月红冲后,余额在借方了,这部分往哪调呢
老师 请问滞纳金怎么算的,按照什么算的?
保安公司,已抵减部分多了,往哪调
老师,您好!参加26年税务师考试,现在可以先学哪些学科?
买的白酒和茶叶送客户,如果开专票能抵扣吗
老师继续教育如何查看那几年做过继续教育
应交税费一级科目在贷方,负数
您好好,咋不是借方正数表示留抵呢,