你好!是同一业务产生的业务吗?为什么开负数发票?

老师您好,我们公司是做研发的,自己开发了一个项目,被客户看中了,客户和我们签订了技术开发合同,研发成功后,专利所有权是我们的,那我现在想问一下,现在客户付给我们款了,我们要给他开6个点的增值税专用发票,我这个要怎么入账,是确认收入吗?
老师,请教一下一个实务的账目处理,现在有一进项票,厂家开了技术服务费9万,数量1套,但我们要开给业主的销项票是14万,但是要开机器设备,数量3台,,这样明目不对,这样的情怎么处理?我们要找其他的的机器设备进项票进来吗?那个9万服务费又怎么算呢?(我们这个是帮别人挂账,他们说9万的票留着,另外找6万的设备进项票给我们,这样操作可行吗?)
老师,我们公司是做咨询服务的,3年前做了一个项目,完工后开了发票,但是对方一直没有付款,去年对方公司已经无法偿还债务,申请了破产注销,我们的款也没收回,发票对方也一直没有抵扣,我们今年就红冲了这一批发票。请问我开了负数发票,做账分录是冲今年的营业收入还是冲哪个科目,请教一下正确的分录怎么写
你好老师,是,我这个问题就是能复杂一点点,我这个票就是在221年开的时候,然后,发现税率开错了,开的是3%,我在22年九月份的时候才发现的,。最后给人家,把二一年的票冲红,又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后,然后中间不是一般纳税人,不是22年五月份的时候留给退税了嘛,当时有一万多一万多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔,嗯,有有留底的嘛,人家不让留底,最后跟专管员商量,嗯,然后人家让开做了一笔为开具发票收入,然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗?这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗?然后我就做了一个负数,但是到年底的时候,我发现我的收入我现在混算清缴嘞,我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账
老师,想问下我们单位是一般纳税人开了6%的技术服务费专票,并且也做了收入,但是后期又开了3%销项负数,那中间差的3%个点怎么办呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
是的,有个技术服务的退货,对方单位不再接受我们的服务了
老师,这样的话我们只能按照3%计算增值税了吗?
你好!你给对方开的6%税率的,应该是你们开6%的红字发票
老师,那对方给我们开来了3%的销项负数发票怎么办呢?
你好!对方是小规模吗?
对方给你开负数发票吗?你们给对方提供服务开的6%,然后对方给你开的3%的负数发票具体什么业务?