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老师,想问下我们单位是一般纳税人开了6%的技术服务费专票,并且也做了收入,但是后期又开了3%销项负数,那中间差的3%个点怎么办呢?

2023-05-20 06:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-20 06:52

你好!是同一业务产生的业务吗?为什么开负数发票?

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快账用户8476 追问 2023-05-20 06:57

是的,有个技术服务的退货,对方单位不再接受我们的服务了

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快账用户8476 追问 2023-05-20 06:58

老师,这样的话我们只能按照3%计算增值税了吗?

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齐红老师 解答 2023-05-20 07:00

你好!你给对方开的6%税率的,应该是你们开6%的红字发票

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快账用户8476 追问 2023-05-20 07:07

老师,那对方给我们开来了3%的销项负数发票怎么办呢?

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齐红老师 解答 2023-05-20 08:05

你好!对方是小规模吗?

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齐红老师 解答 2023-05-20 08:06

对方给你开负数发票吗?你们给对方提供服务开的6%,然后对方给你开的3%的负数发票具体什么业务?

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你好!是同一业务产生的业务吗?为什么开负数发票?
2023-05-20
你好 借主营业务成本 进项税贷银行存款 。 你收入应该是大于成本的。 你们核算不对吧
2020-09-14
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-11-16
 你好;     这个  之前没有报的话; 现在 你要去修改之前申报表 补报税才行的;才能按3%报税的;而且你们还得 涉及 补税和滞纳金的;    
2022-04-15
同学你好 按照实际业务来 有发票做收入就行 按照开的发票入账
2022-02-21
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