你好 先支付空调定金,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 空调已经安装好,但是没有收到发票,借:固定资产,贷:应付账款—暂估 收到发票再付尾款,借:应付账款—暂估,贷:固定资产 借:固定资产,贷:银行存款,其他应收款

新光宾馆发生下列有关经济业务:1A月5日.向广州钢琴厂购进钢琴1架,价格47200元,运输费1000元,款项一并从银行汇付对方,钢琴也已运到,验收使用。24月11日,向青岛空调器厂购进中央空调1台,价格152400元,运输费600元,款项已承付,中央空调也已运到,并验收人库。3.4月16日,武康安装公司领用中央空调进行安装。4..4月25日,以转账支票支付武康安装公司中央空调安装费1800元。5.4月26日,中央空调安装完毕,已达到预定可使用状态,验收使用。
老师,装修工程9413元,施工单开的发票项目建筑服务*工程施工,然后款已付,做账时发现工程清单里有空调1套,没有品牌,空调没有单独发票这怎么入固定资产?验收报告上也没有写空调1台什么型号?只写了空调保养期1年?
老师 当时不知道有一部分安装组件是属于中央空调的,安装的中央空调收到部分发票已做固定资产入账了,今年又收到中央空调另部分组成的发票,像这种情况怎么调整账务呢?
老师,先支付空调定金,空调已经安装好,但是没有收到发票,收到发票再付尾款,分录怎么做?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
老师,上个月收到货款10万未开票,这个月又收到货款10万,并把20万的票一起开了,怎么做分录?
(是针对这个回复有什么疑问吗)
没有,这是另一笔业务
你好 上个月收到货款10万未开票,借:银行存款,贷:预收账款 这个月又收到货款10万,并把20万的票一起开了 借:银行存款,贷:预收账款 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合)