你好对的 是这么做的
老师 我们公司上个月售卖沙石是主营业务收入 然后也开了票 但是我忘记结转成本了 这个月我如果结转成本的话是不是借 主营业务收入 贷 库存商品 如果分录这样写但是库存商品就会变成负数我该怎么办
老师,药店购进药物借:库存商品。 贷:应付账款 销售直接:借:应收账款 贷:主营业务收入 结转成本。 借:主营行务成本 贷:库存商品 但是,部分库存商品至今没有拿到发票,汇算清缴需要做纳税调增吗
老师,公司是零售企业,收到供应商的销售折让如果商品没有卖是不是写借预付账款 贷库存商品 进项税额转出 如果卖了的话把库存商品换成主营业务成本
老师,主营业务成本是不是进货打款的数目, 然后做凭证 借库存商品,贷应付账款 成本结转做 借主营业务成本 贷库存商品 这样是不是。如果不是请老师做对的谢谢
老师好!我采购回的库存商品是100元运回途中产生20元运费,销售130元,分录是这样吗? 借:库存商品106 应交税费-应交增值税(进项)14 贷:应付账款120 售卖商品时 借:应收账款130 贷:主营业务收入115 应交税费-应交增值税(销项)15 同时结转成本 借:主营业务成本120 贷库存商品120 ,是这样没错吧
老师,应付职工薪酬题目要求写二级明细,但是不会没写,一级科目和金额都对会给点分吗
个人开发票交个人所得税是交多少
过路费票据票面没有税费,这个票能抵进项税吗
老师:银行付了货款,发票开了,几年都没处理,现在在处理?
@朴老师,不是小规模
餐饮一般纳税人,充值一千享受9折,消费500,如何记账?
老师,请问周六上班是1.5倍工资,是基本工资的1.5倍吧,不包括奖金提成这些吧
老师,请问我单位借调员工到别单位,后续工资由别单位年底一次性结算,那请问我这几个月发该员工工资做账能先做应付职工薪酬然后年底结算的时候冲掉还是做其他应收款呢
用友U8账套,出纳不用现金科目,业务员收的现金直接存银行,那么新建年度账套还需要启用出纳现金账户吗?
老师您好,经济订货拓展模型是?