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企业所得税汇算清缴中,我不用补税也不用退税,刚好是交了税的这个数,为啥还要显示我应该退我交的税呢?

企业所得税汇算清缴中,我不用补税也不用退税,刚好是交了税的这个数,为啥还要显示我应该退我交的税呢?
2023-05-21 22:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-21 22:07

您好啊,表中显示您申报的年度应纳税所得额是0啊,季度有缴所得税,当然要退您啊

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快账用户4989 追问 2023-05-21 22:09

但是这个就是我本来就要缴纳的企业所得税啊?我哪里弄错了吗?

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齐红老师 解答 2023-05-21 22:10

您好啊,看下A1000000表25行应纳税所得额是多少哈

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快账用户4989 追问 2023-05-21 22:12

营业收入这些是需要我自己填吗?但是我填了之后利润总额又和我们的报表不一样,

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齐红老师 解答 2023-05-21 22:13

您好啊,是自己填的呢,您按年报的利润表填 ,咱申报不是用自己报表数据申报么,咋不一样啊

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快账用户4989 追问 2023-05-21 23:42

老师,我这个纳税调整增加额和减少额都是填写A105000吗?减少额我找不到对应的呀,我填了职工薪酬支出的72001.33后,主变就增加了这个数,导致我得补税?要怎么办?

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快账用户4989 追问 2023-05-21 23:43

您看一下

您看一下
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齐红老师 解答 2023-05-22 06:08

您好,A105000表项目后面有(填入A105020 之类的)就是在括号后面的表格里填写。第1个信息您说没有调整,为啥现在要调增啊

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快账用户4989 追问 2023-05-22 09:18

我把数字输错了,现在弄对了。 2022年的工资做了工资表,但因为账上没钱,没在汇算清缴前实际发放,可以扣除吗?

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齐红老师 解答 2023-05-22 09:34

您好啊,税法上在汇缴前没有发放是不能扣除的,就是2022年先调增2023年再调减,问下老板要不要发了,5.31号前发了嘛,省得交所得税

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您好啊,表中显示您申报的年度应纳税所得额是0啊,季度有缴所得税,当然要退您啊
2023-05-21
你好,学员,纳税调增,退税金额除以税率,就是调增金额
2022-03-08
你好,截图看一下的
2023-05-16
汇算清缴表中应补退税额出现负数, 是可以申请退税。
2022-05-09
你好,应该是你调增的金额不太对,你应该用那个所得税的金额去除以对应的税率。
2022-04-28
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