您好啊,表中显示您申报的年度应纳税所得额是0啊,季度有缴所得税,当然要退您啊

老师,我们公司的汇算清缴中,有一笔企业所得税实际应补数是负数,我理解的要退给我们的税,但实际这个税是补缴以前年度的,不需要退税。我在纳税调整项目明细表中调增了这笔,但在A类表中实际应补所得税显示还是负数,问题出在哪呢?
老师,为啥我汇算清缴填完了后主表中央级收入实际应补(退)所得税额 和 地方级收入应补(退)所得税额会有负数?是要退给我们退税吗?我们是建筑业,外地有预交所得税,这表里的负数合起来正好是我们外地交的所得税金额
老师,汇算清缴企业所得税时,实际应缴那都是负数的,有退税,然后提交申报时,为啥还显示缴企业所得税137.9呢?
企业所得税汇算清缴中,我不用补税也不用退税,刚好是交了税的这个数,为啥还要显示我应该退我交的税呢?
老师,您好,在2022年第四季度交了企业所得税6000多,现在就没有交过,到现在汇算清缴时显示是负数,应退(补)所得税那里显示是-6000多,代表企业所得税还有的退的意思吗?具体是如何操作汇算呢?
劳务外包包括劳务派遣吗 可以差额纳税吗
一般纳税人开票项目是会议服务费,开票税率是多少
老师收到一张报销单的汽车补胎换门锁雨刮器,发票税收编码开头是*加工服务*汽车更换锁及加工费,*加工服务*汽车补胎*加工服务*汽车雨刮器,前面是加工服务,对吗?
考师,我是内账会计,我把5月份的资料都录入软件系统里了,我可以把一一主五月份的利润表直接导出来吗?还是等结账后再导出来,有影响吗?
考师,我是内账会计,我把5月份的资料都录入软件系统里了,我可以把一一主五月份的利润表直接导出来吗?还是等结账后再导出来
朴老师,去年在银行贷款50万,没有记账,今年还贷款怎么记呢
请问,月底员工有一笔奖金要发,个税怎么申报
老师,住宿费开发票写生产生活服务*住宿费还是生产生活服务*住宿服务?
老师,鱼‘猪肉、鸡鸭、还有蔬菜这些,税收编码是哪些?
老师,运输企业,给客户运输货物出现货损,付款补偿,对方给开商品的发票,可以抵扣进项吗?另外分录怎么记
但是这个就是我本来就要缴纳的企业所得税啊?我哪里弄错了吗?
您好啊,看下A1000000表25行应纳税所得额是多少哈
营业收入这些是需要我自己填吗?但是我填了之后利润总额又和我们的报表不一样,
您好啊,是自己填的呢,您按年报的利润表填 ,咱申报不是用自己报表数据申报么,咋不一样啊
老师,我这个纳税调整增加额和减少额都是填写A105000吗?减少额我找不到对应的呀,我填了职工薪酬支出的72001.33后,主变就增加了这个数,导致我得补税?要怎么办?
您看一下
您好,A105000表项目后面有(填入A105020 之类的)就是在括号后面的表格里填写。第1个信息您说没有调整,为啥现在要调增啊
我把数字输错了,现在弄对了。 2022年的工资做了工资表,但因为账上没钱,没在汇算清缴前实际发放,可以扣除吗?
您好啊,税法上在汇缴前没有发放是不能扣除的,就是2022年先调增2023年再调减,问下老板要不要发了,5.31号前发了嘛,省得交所得税