您好,政策上没有细化到我们入哪个二级科目,2个科目都可以的,一般用 营业外收入-增值税减免 根据财政部印发《关于小微企业免征增值税和营业税的会计处理规定》小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费 。在达到规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期营业外收入 。增值税是价外税,在取得收款时,应将收款区分收入与应交增值税分别入账,这样能正确核算业务收入 。当应交增值税免税时,属于一种国家补助性质的利得,按会计准则应该计入营业外收入科目

请问老师,现在小规模减免增值税,无票收入做的增值税减免后怎么账务处理?做营业外收入政府补助吗?
老师 免增值税做账 把增值税记入营业外收入-政府补助 还是减免税款
请问增值税减免的部分可以计入营业外收入-政府补助吗?还是计入营业外收入-增值税减免
减免的增值税属于营业外收入的政府补助吗?
请问老师,小规模季度减免的增值税,计入营业外收入里的政府补助栏吗?还是营业外收入_其他
老师重新发一下那个会计科目那个表。
老师,我公司24年的账是代理记账做的,有很多收入和成本没有确认,我26年入职老板让我理账重新做账,那24年工商年报报送的财务报表跟我理账后24年财务报表数据不一样,那需要去更改24年工商年报报送的财务报表吗?
老师,我公司是做建筑装饰的,就是京东门店的门头吧台背景墙以及展台制作,一年有200个小项目,大多数项目在5万以下,7月份就升为一般纳税人了,我想问的是每个项目都必须要异地预缴吗?
老师您好,请教一下,新公司是不是有弥补亏损这一说,一般可以弥补几年,小规模纳税人。谢谢老师
老师好!公司是一般纳税人建筑工程公司,4月份有开普通发票工程服务3%,也有开9%的工程服务专票,那增值税怎么申报呢?应该怎么勾选抵扣进项呢,税负率1.2%
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用