这个不是固定资产的 不是你们的

老师,请问一下,固定资产是2021年购入的,账务一直有计提折旧,但是2022年汇算清缴的时候没有申报固定资产,现在公司想注销了,那请问如果直接做固定资产出售清理,这样可以的吗?2022年度的汇算清缴需要申报这个固定资产清理的吗?
老师,请问汇算清缴的时候,假如公司有对另一家公司投资,我是不是要在投资收益哪里填表,还是要调整再填
老师,请问公司的房租是融资性质租入的,请问这种汇算清缴时是不是要算固定资产申报呢,如果需要身边,请问填在哪张表里
请问下老师就是我做汇算清缴的时候,就是比如公司有房租,不能税前扣除,因为没有取得发票。是在这张表的其他里面填吗?
老师,请问固定资产一次性税前扣除这个,是购入的次月就要定了?季度申报所得税时也要申报是吗?如果季度预缴时没申报,汇算清缴时不能一次性扣除了?
保险公司赔了800 我们单位连工资和医药费承担了1500,用银行存款转账(工资400已经现金做了),现在怎么调平啊老师?分录怎么做 之前做的分录是借银行存款贷其他应收款800。
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?,税局说了不能退税,退不了
老师,全年工资总额累计超过6万,在汇算清缴时要补税,还是累计超过12万要补税?
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?
现在有个问题,采购拿钱买了原材料,并且给他报销了,然后现在发现票没开出来,然后催了之后,票给开在21年的1月份了,这个我要怎么做账啊。之前我是直接借:原材料,贷:银行存款。然后这个票再一月份才开进来。这种还需要做啥处理不。还是直接票贴在后面就行了
老师,施工项目发生人员伤情,甲方起诉我公司,我公司直接赔偿给甲方的款,甲方赔给伤者家属,这种情况,我公司这个赔付款是营业外支出吗?次年汇缴需要做纳税调增,是吗?像这种赔偿款,对方公司能给我公司开票吗?
老师您好,新增值税法出台后没有5%征收率了是吗?
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
汇算清缴我们呢不需要填写这部分对吧
作为使用权资产登记的,汇算清缴有需要填写的地方吗
同学你好 涉及损益的才填写 你按照年度利润表填写就可以