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2022年3月开票,符合减按1%征收率征收增值税,减征税额96.63元计入营业外收入,请问这个96.63元,在年报时应该填写在A101010表哪一行明细?

2022年3月开票,符合减按1%征收率征收增值税,减征税额96.63元计入营业外收入,请问这个96.63元,在年报时应该填写在A101010表哪一行明细?
2023-05-22 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-22 10:23

您好,根据财会关于小微企业免征增值税的会计处理规定.小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益. 因此,应将免征的部分计入营业外收入,申报时候填写在A101010《一般企业收入明细表》第26行其他.

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快账用户4027 追问 2023-05-22 10:30

哦,再请问一下,比如2023年第一季度不超过30万,符合减按1%征收率征收增值税。完整的分录应该是?

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快账用户4027 追问 2023-05-22 10:32

是减征按1%,不是2022年4月执行的免征政策

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齐红老师 解答 2023-05-22 10:33

借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入

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您好,根据财会关于小微企业免征增值税的会计处理规定.小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益. 因此,应将免征的部分计入营业外收入,申报时候填写在A101010《一般企业收入明细表》第26行其他.
2023-05-22
你好  第4季度的开票情况
2022-01-13
一号季度45万以内的不需要填写,超过的需要。
2022-10-18
你好,对的,是的,是这么做的,在第一栏和第三栏里面填写,然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2023-01-09
第三个问题,分录是对的。
2022-04-19
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