你好,这个不是在哪个位置填写,要看你具体是什么业务要调。或者说是什么科目要调?

作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
缴纳上年的印花税和企业所得税,老师!
你好,,你如果缴纳上年的印花税,可以在A100000,最近及附加里面填写。调整后的金额。
所得税费用呢老师!
你好你所得税费用之前没有计提的吗?
税务局查账补缴的没有计提过,老师!
你好,他有让你重新更正这个会算清缴的表格,是不是?另外查账要补税,这个是要看具体是查了什么。比如是收入少计了还是什么?才能确定具体的填表填在哪里。
老师这个原则上是不要更正21年的企业所得税汇算清缴!
你好,是的要更正汇算清缴。
我先看一下啥原因再咨询老 师!
您好,好的,欢迎下次再来探讨。
老师,我们22年6月份缴纳的21年的印花税35557.39,进入以前年度损益调整科目35557.39,结转未分配利润25557.39,10000处动结转到本年利润了,我在做22年企业所得税汇算清缴时该怎样做,老师!
老师,我们22年6月份缴纳的21年的印花税35557.39,进入以前年度损益调整科目35557.39,结转未分配利润25557.39,10000自动结转到本年利润了,我在做22年企业所得税汇算清缴时该怎样做,老师!
你好,新的问题请重新提问,谢谢!