你好,这个不是在哪个位置填写,要看你具体是什么业务要调。或者说是什么科目要调?
老师,以前年度损益调整在汇算清缴时,是怎么填的?填到哪项?
老师以前年度损益调整在汇算清缴的时候填到哪里
2021年发生的费用办公费1000元,2022年计入了以前年度调整损益,,汇算清缴的时候填在哪个位置
季度所得税费用和以前年度损益调整会计科目,汇算清缴填写哪个位置
老师:以前年度损益调整在汇算清缴时在哪个位置填写,麻烦您!
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
缴纳上年的印花税和企业所得税,老师!
你好,,你如果缴纳上年的印花税,可以在A100000,最近及附加里面填写。调整后的金额。
所得税费用呢老师!
你好你所得税费用之前没有计提的吗?
税务局查账补缴的没有计提过,老师!
你好,他有让你重新更正这个会算清缴的表格,是不是?另外查账要补税,这个是要看具体是查了什么。比如是收入少计了还是什么?才能确定具体的填表填在哪里。
老师这个原则上是不要更正21年的企业所得税汇算清缴!
你好,是的要更正汇算清缴。
我先看一下啥原因再咨询老 师!
您好,好的,欢迎下次再来探讨。
老师,我们22年6月份缴纳的21年的印花税35557.39,进入以前年度损益调整科目35557.39,结转未分配利润25557.39,10000处动结转到本年利润了,我在做22年企业所得税汇算清缴时该怎样做,老师!
老师,我们22年6月份缴纳的21年的印花税35557.39,进入以前年度损益调整科目35557.39,结转未分配利润25557.39,10000自动结转到本年利润了,我在做22年企业所得税汇算清缴时该怎样做,老师!
你好,新的问题请重新提问,谢谢!