你好 请问一下,你这个金额大概是多少

老师您好,请问我们2022年度的主营业务成本做少了,现在还没有做2022年度的汇算清缴,但是2023年的账已经做到3月份,请问在2023年要怎么做调整分录?
老师,2022年应计成本的科目记到了营业外支出,在5月汇算清缴前,我要怎么改账呢?(已经不能反结账到2022年)
老师 我在报汇算清缴时候 发现2022年 一个折旧多折旧了,还有一个成本少结转 了。现在有什么办法吗。假设反过账到2022年最后一个月,那我2023年季度申报的财务表标又怎么呢
您好老师,2022年民非组织手工账簿,把应记入业务活动成本的支出,错记入其他费用了。手工账已经结账,报表已出。但是2023年年审时要求更改2022的财务报表,错记其他费用的报表里调到业务活动成本了。那账簿怎样调整,在2023的账簿调整吗?请老师帮忙写下会计分录
请问我2023年已经审计2022年财报。现在要调出2022年部分成本,然后改2022年的企业所得税汇算清缴,调整的账务处理是在2024年3月,那我2022年企业所得税汇算清缴利润就和审计利润不同了,这种有影响吗?怎么处理?
老师达人佣金费发票税收编码是30799吗
老师,请问一下我们小规模公司买进一辆车118800 ,交了车辆购置税10513.27,我要怎么做分录啊?借固定资产 118800+10513.27 贷应付账款发票是118800 那个10513.27放哪里?
老师,公司2026年购入办公楼,办公楼已经出租出去,涉及哪些税,税率多少
之前税收分类编码30499取消了吗
老师,公司购买办公楼出租给客户,需要缴哪些税,税率多少
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
金额是90400元
这个金额比较大,你要做 借:以前年度损益调整---主营业务成本 贷:以前年度损益调整---营业外支出
那在申报年度财务报表的时候,要按照2022年12月的报表申报,还是将营业外支出调整到成本再报?
不需要的,这个是你不影响你2022年的数据的
所以2022年的报表还是在成本体现的意思吗?
是的,2022年汇算清缴没有变的
好的,谢谢。
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