您好,同学,是可以的
你好老师,我们公司经营范围是酒店管理;代订酒店客房服务;物业租赁的,平时开票一般开名称是代租服务费,这次客户要求我公司开发票是住宿费可以吗?
老师好,我们公司买了写字楼,现在将写字楼出租,营业执照经营范围有房屋租赁,我们给租户开发票,分类名称是商业营业用房经营租赁服务,对吗?这个税率是多少呀?
我们是二房东,营业执照上是住房租赁和非住房租赁,现在从房东哪租了一个停车泊位又出租租客,我们可以给租客开发票吗
老师,我们是物业公司,帮业主代收代付房租,经营范围有租赁业务,我们只收取委托服务费,客户要求开发票,我们能开发票吗?还是只开收的服务费?房租需要交多少税点
我们租赁个人的房子去转租给别人,开票住宿服务费,营业执照范围有酒店住宿服务,可以开这个项目是吗
报关的钱提不出来了,
我是一名个体经营者,也是一名公司员工。我本人个体下面有2辆货车。租给公司。公司年底付了一万块租赁费给我,公司帮给车辆所有费用。包括油保险费等。我想问的是公司方及我这一方需要做那些关于税方面合规举动。
甲公司2一年1月1日以银行存款800万购入某专利技术用于新产品的生产。当日投入使用,预计使用年限五年,净残值为零。直线法摊销专利技术初始入账金额与计税基数一致,税法规定每年可税前扣除的摊销金额为160万,21年12月31日。该专利技术出现减值迹象,可回收金额为560万,预计预计尚可使用年限四年,净残值为零,仍采用直线法摊销22年12月31日可回收金额430万,所得税税率为15%,21年就减值确认递延所得税资产,80乘以15%等于20万,那么,22年计税基础是480万,账面价值420万,应确认递延所得税资产为多少?
老师好!社保的缴费基数如何填写确认?是个人还是单位的缴费基数?
老师,公司开基本户,银行收款共计200元,这个200计入财务费用-手续费?可以吗还是什么明细
老师您好。我想问一下。在实际的。一般纳税人结转增值税的操作当中。是否可以?不用转出未交增值税和转出多交增值税。这两个三级科目,而是直接使用。未交增值税这个二级科目呢?
老师你好 农民专业合作社想做减资 ,是不是不能在国家企业信息公示系统做减资公告,那减资公告应该怎么做
老师,独立核算的分公司注销流程是啥?
个体工商户不开票可以不用进行税务登记吗
老师 总金额是500万 个人所得税税率是20% 是这么计算吗 计算过程: 500万元 × 20% = 500万元 × 0.2 = 100万元 还用分税前税后吗
物流辅助服务*仓储费 跟这个现代服务*租赁服务哪个更合适呢
现代服务*租赁服务