同学你好 你暂估的是工资的吗

老师去年我估算了成本90万,这个月给我开发票,请问我现在是否可以按去年12月份报的财务报表来申报企业汇算清缴
去年计提了700万成本,去年开了200w成本发票,今年开了400w成本发票,我汇算清缴怎么调整比较好,如果做到去年直接改去年的账,是不是要调增500万成本。今年做未分配利润可以只调增100万成本,那我去年的利润表和资产负债表是不是都要按100w调整后在做汇算清缴
老师,我现在调了去年10-12月成品入库金额,库存就有变化,跟去年最后一个季度申报的资产负责表不一样了,现在要汇算清缴,我该怎么处理?汇算清缴里面的财务报表按我调整后的填吗?
汇算清缴调增了成本,本来应该退税的现在补税,那么年度财务报表是否需要修改成本让利润总额和汇算清缴调增后的一致?那样会和去年4季度报表不一致了,会被查吗
我去年有个暂估 我现在汇算清缴 做了工资抵了成本 那我年报的利润表的报表是不是要调成跟 汇算清缴的成本一样 还是财务报表保持跟去年12月份的一样就可以了
开票的品种比较多,可能按税点汇总开,如挂面9%,按袋开数量(不论每袋多重),然后写金额25000元200袋可以吗?
老师,什么情况下可以开工程服务发票
老师,单独一张销售折让的红字发票,汇算清缴时怎么处理
A公司100%控股B公司,现在要把股权给B,B法人控股,B法人成为一个人股东的公司要怎么弄?
老师你好!请问有定期定额核定的红头文件吗
老师您好,请问有没有社保缴费工资缴费档次的文件呢?
银行手续费,比如我账上记了1000元,其中中行有50元,其他扫码支付有950元。但是实际收到发票有1200元,都是扫码支付的发票,中行的没开,汇算的时候中行这个还需要调增吗?
老师,你好,收到货款发票30000,期中25000是25年的没开过来的,还有5000是26年1月份的货款,这种情况怎么做账呀?
公式:全员社保基数总额 ÷ 工资总额 = 社保基数申报比例,老师这个全员社保基数总额怎么计算
老师,营业外支出所得税汇算清缴都需要调增吗
是的 只是之前没有计提
同学你好 那你这个只要个税申报的和你账上的一致就可以
好的,那我想问 我的暂估这个月冲平,财务报表年报也需要修改,那我需要更正12月份的财务报表吗?
这个不用 你在这个月调整的其他不用 只做汇兑损益的就可以
好的,我只把财务报表年报和企业所得税年报报成 充平后的金额就可以了?
同学你好 对的 这样就可以