同学你好 你暂估的是工资的吗

老师去年我估算了成本90万,这个月给我开发票,请问我现在是否可以按去年12月份报的财务报表来申报企业汇算清缴
去年计提了700万成本,去年开了200w成本发票,今年开了400w成本发票,我汇算清缴怎么调整比较好,如果做到去年直接改去年的账,是不是要调增500万成本。今年做未分配利润可以只调增100万成本,那我去年的利润表和资产负债表是不是都要按100w调整后在做汇算清缴
老师,我现在调了去年10-12月成品入库金额,库存就有变化,跟去年最后一个季度申报的资产负责表不一样了,现在要汇算清缴,我该怎么处理?汇算清缴里面的财务报表按我调整后的填吗?
汇算清缴调增了成本,本来应该退税的现在补税,那么年度财务报表是否需要修改成本让利润总额和汇算清缴调增后的一致?那样会和去年4季度报表不一致了,会被查吗
我去年有个暂估 我现在汇算清缴 做了工资抵了成本 那我年报的利润表的报表是不是要调成跟 汇算清缴的成本一样 还是财务报表保持跟去年12月份的一样就可以了
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
是的 只是之前没有计提
同学你好 那你这个只要个税申报的和你账上的一致就可以
好的,那我想问 我的暂估这个月冲平,财务报表年报也需要修改,那我需要更正12月份的财务报表吗?
这个不用 你在这个月调整的其他不用 只做汇兑损益的就可以
好的,我只把财务报表年报和企业所得税年报报成 充平后的金额就可以了?
同学你好 对的 这样就可以