同学你好 都是同一个年度的不用

老师:你好!如果是在今年6月份的时候发现往年账务处理有错:在计提第四季度末所得税时当时没有计提,结果在今年1月份的时候才计提的。但是没有用到以前年度损益这个科目去过渡,分录是:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 ?请问还要调整吗?如果要调整的话要怎么做分录?
我们11-12月份的工资表1月份才出,之前就是预估计提的,请问一月份发放工资的话是要补计提吗?那所得税汇算清缴的时候还用调整吗
如果前面的账,没有计提工资,可以往当月的账补计提吗?就是2022年1月月没有计提,然后现在是到1月工资里面补计提,到时候企业所得税年报要纳税调整吗?
计算所得税的时候,如果有部分计提的工资是在下个月发放的,那需要纳税调整吗?
12月计提的工资,次年1月发放,在所得税汇算清缴时需要对计提的工资纳税调增吗
老师您好 小规模纳税人给我们提供装修陈列设计 合同签订是包工包料,对方给我们开具3%的增值税专用发票合规吗
小规模买的是高粱米入库高粱米,开票开的燕麦,合同也是写燕麦,卖出去按实际出库了哇,给对方开票,估计也是高粱米,怎么做账?
老师2月开了建筑业异地发票做了预缴申报并缴费了,申报的时候不小心所属期选了3月,,这个能更正申报所属期吗
老师,平台推广费充值的余额,如果还没注销店铺可以退吗
请问老师,小微企业,所得税年报的时候,都填那几张表
如何补提应交增值税?
老师,我们公司简单压覆盖物,这个覆盖物是人员从核桃树林里捡回来的,我们的这个材料成本该如何入呢,还是把材料并到人工里面入成人工成本
购买固定资产尾款未付完,对方改名,是应该在系统直接改名还是新建供应商
老师你好!我们厂现在要补1人2025年2月-7月社保,补了社保后是不是还要进行个税更正申报呢?老师
老师,比如第一季度增值税不用交,那那些增值税2500块,是不是借:应交税费-应交税费2500 贷:营业外收入2500
12月的工资是明年1月发的话,这部分计提的费用是不是需要调增?
同学你好 这个不需要的 只要你汇算清缴发了工资就不用调增