你好,可以的, 没问题
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
你好,请问我们付的服务费,未收到发票,应计入应付账款还是其他应付款
3月付了4-9月的房租,分6个月摊销,未收到发票,是不是先入预付账款?然后4月发票来了,从预付转入待摊费用?
老师,我把就是除了需要待摊部分的发票未收到的计入预付账款,然后其他的发票未收到的付钱的了都计入其他应付款可以吗?
老师好,我如何知道自己单位使用的是什么会计制度或者准则呢,
不小心删除了自然人税务扣缴端,也没有备份,重新下载后没有了以前的数据,请问可以不去办税服务厅开通扣缴客户端数据下载功能吗
怎么加老师怎么进群?不知道如何学习没人指点?
老板跟司机出去吃饭,报销 做啥科目
老师,我公司进项大于销项,4月我把以前待认证的进项税做到了,进项税,那我4月可要结转增值税?
您好,借人方已经支付工资等,去函现收到借调人员工资,收到工资里人员有的含服务费,该怎样账务处理,需要开发票处理吗
老师,这个i=1067咋算的帮忙看一下
老师,对方给我们开的发票没有数量可以吗
老师请看这张图,两个问题: 1.以非货币资产投资入股的意思不就是取得被投资企业的股权吗?为什么还强调“被投资企业支付的对价全部为股票(权的)”呢?难道被投资企业还有其他支付对价方式可以选择吗? 2.“个人或企业可以选择按现行税收政策执行(个人以非货币资产投资)”,不就是5年内递延纳税吗?为啥后半句还说“也可选择递延纳税政策”?
老师我们是做拍短视频的,有导演,演员,灯光,道具什么的,用不用交文化事业建设费了,谢谢
恩恩好的
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)