你好,提示你交税有问题,你们做了三方协议吗?
老师,企业所得税汇算清缴的申报表里面,有个第八大项里面的减去本年累计已缴纳的企业所得税,这个项,我全年没有缴纳企业所得税,就缴纳一次是因为做上一年的汇算的时候补交的企业所得税,这样的话,这个里面我要把这个金额填写进去吗?
老师,您好!请问22年的企业所得税在23年汇算清缴,企业所得税汇算清缴时适用的政策是22年的最新政策还是23年新出的企业所得税的政策。
老师税种核定里面有企业所得税,为什么做汇算清缴的时候做不了,提示不符合认定信息呢
老师您好,请问汇算清缴缴税时出现这样的报错,是为啥?税种核定里面是有企业所得税的。
收到一笔费用合同,,对方盖的业务专用章,我们没有只有公章,是可以对公付的对吧
老师,首次不申报个税是不是 不罚款啊,反正他的工资是0,就是公司有收入,公司就他一个人
软床出口需要竹木草备案吗?海关编码是什么?
公司把厂房租一部分给客户,收的水电费入其它业务收入,那我结转成本时凭证怎么做? 1,当时我们付供电公司的总的水电费凭证 借:制造费用~水电费10万 进项税贷:应付帐款10万 并已结转到生产成本 借:生产成本 贷:制造费用~水电费 2,现在是我们把水电费的其中一部分开票给客户收钱,借:应收账款 贷:其它业务收入 那我们付给供电公司的制造费用~水电费已结转到生产成本了 那现在收的租户的水电费还要结转其它成本吗? 怎么做这笔凭证? 你好,是的。是需要结转
主营业务收入上个月款到公司账,本月开的销项发票,增值税发票,如何记账凭证?
印花税的计税依据是什么?当月开票金额,和当月取得进项发票金额都要缴纳印花税吗?
开发房产,有几座楼封顶了,我们财务这时候应该干点啥
老师,您好,我们公司是做旅游美团订单的,酒店多一些,每天一千多单,做账是把当天的做到一张凭证吗?
本月有未开票收入,报税的时候是先抵扣勾选然后在填表吗
老师你好,公司是经营农副产品的,比如销售,青菜,青瓜,白菜,洋葱,开发票可以直接开蔬菜大类,不开明细,可以吗
有做三方协议的,并且银行账户里资金也是足够的,这个之前扣过增值税都没有问题的。
你再退出去重新进看一下。
在电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有税款缴纳。
Etax和电子税务局都试过,都不行的,etax还重新更新了。真的可能是总分机构分配比例的原因了,但是分机构都是在上海市内的啊,没有外地的,全部都是非独立核算。
非独立核算的话,都在一个地区,应该是以公司的名义不用分摊的。
是的,不知道系统发什么颠,专管员电话又打不通,烦人
你的稍晚一会试一下,这个是今天刚出现的吗
是的,以往也没出现这样的问题。那我等晚点再试试看,谢谢老师。
稍晚一会试一下,看一看。