你好,你这个借管理费用,水电费,制造费用,水电费贷,应付账款/银行存款就好了。

水电费,和物业费,银行付,怎么做会计分录?
每个月的水电费先预估,大概6800元,下个月出账单实际支付6500元,这个会计分录应该怎么做呢
收到银行传来的付款通知,支付水电费5600元列应付账款。怎么做会计分录?
水电费支付并分配怎么做会计分录,之前水单费户头有挂账,应该做两个会计分录,该怎么做
收员工宿舍水电费会计分录应该怎么入账?
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师,增值税专用发票注明的价款是含税还是不含税的?
老师,公司销售货物时给对方的现金折扣2万元,对方开来增值税发票,怎么做账?
老师我这道题做的对吗
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
不对吧老师,借管理费用、制造费用,贷应付账款,那怎么证明银行存款少了呢?如果贷银行存款,跟应付账款又挂不上钩了
你好,我上面写了,如果你已经支付了就是银行存款没有支付,就应付账款。你可以先挂应付账款,然后再用银行存款支付。
先支付:借应付账款贷银行存款,拿到票:借管理费用、制造费用贷应付账款?
你好是的,可以这样子做。