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3.审计人员受托对某企业2022年度会计报表进行审计,在对存货进行监盘时遇到下列情况:(1)被审计单位提出可在2022年11月30日,2022年12月30日或2023年1月10日三个时间中的一个安排存货盘点。(2)被审计单位编好空白盘点标签后,送至审计人员检查。(3)被审计单位的A材料存放在三个仓库中。问题:(1)审计人员应选择哪一个时间安排监盘?为什么?(2)审计人员应如何检查控制被审计单位编好的空白盘点签?(3)对A材料进行监盘,是同时停止三个仓库的收发,同时监盘?还是同时停止三个仓库的收发,然后逐一监盘?还是逐一停止仓库收发,逐一进行监盘?

2023-05-23 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-23 14:36

同学你好 这个一般是2022年12月30日

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相关问题讨论
同学你好 这个一般是2022年12月30日
2023-05-23
您好,这个是分析的呢是吧
2023-06-19
1.错误,不属于甲公司,属于售后代管安排。 2.错误,审计只是监盘,盘点由管理层执行。 3.错误,抽盘,不是都盘点。 4.错误,有差异要先查明原因,再根据原因调不调。
2023-12-24
(1)不恰当。该批货物未发出,不应纳入盘点范围。 (2)不恰当。审计人员是外部人员,不应该直接参与被审计单位的盘点工作,除非得到被审计单位管理层的同意。 (3)不恰当。审计人员不一定能够对所有地点的存货进行监盘,因为存货的存放地点和数量可能受时间、成本等因素的限制。如果某些地点的存货无法进行监盘,审计人员应当考虑实施替代审计程序,例如向管理层询问、检查进货和销售的记录等,以获取有关存货存在性的证据。 (4)不恰当。如果盘点记录与存货实物存在差异,审计人员应当查明原因,与管理层、治理层沟通,而不是直接要求更正盘点记录。
2023-12-24
同学你好,我给你写
2024-12-11
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