可以的,可以这么做的。

我们是人力资源公司,可以代缴公积金,代缴个人把钱转到老板的私人账户,然后老板转到我们的公户代扣代缴,这个怎么写分录? 收款时:借 其他应付款-老板代收 贷其他应付款-代缴社保 主营业务收入-服务费 上交时:借其他应付款-代缴社保 贷其他应付款-老板代收 这样写可以吗?
老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的
代收代付,借银行存款,贷:其他应付款,代付,借:其他应付款,贷:银行存款,主营业务收入。我想问一下,这种我一个月有很多代收,代付,我不知道哪笔和拿笔是对应的,我可以把所有的代收,代付金额做一个分录吗?
代收代付,借银行存款,贷:其他应付款,代付,借:其他应付款,贷:银行存款,主营业务收入。我想问一下,这种我一个月有很多代收,代付,我不知道哪笔和拿笔是对应的,我可以把所有的代收,代付金额做一个分录吗?
老师,内账。我们代收客户的钱付机器款(代收的钱有进公账有进私帐),有时收了30万,但后面实际支付了50万,而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款,(比方这个月12号付了50,那下个月的12号就还2万,分十期还完),还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣,这整个的业务可以这样子吗? 收款- 借:银行存款 贷:其他应付-客户 付机器款:借:其他应付-客户贷:银行存款 若超过之前进账金额: 借:其他应付-客户 应收账款-机器款 贷:银行存款 收每月还机器款 借:其他应付 贷:应收账款-机器款 收电费:借:其他应付 贷:主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
老师,您好!请教一下,如果应付账款没有付,除了要做营业外收入,缴纳企业所得税,没有付的部分还要不要做进项税额转出
我们公司给另外一家公司投资钱转对公户 怎么做账
老师我们要教PDF 建议下
个体工商户税额的核定是按照开票的金额还是经营者收款账号的收款金额?
请问老师,付给供应商的金额分两次付款,但是发票一次性开来了都做进了金蝶里面。,实际付款支付了一半,还有一半没有付,现在付剩下的一半了,金蝶里面还要做吗?怎么做呢?
老师,固定资产轿车当月卖,还需要计提当月的折旧吗
老师,公司有一些外卖骑手送外卖,公司按单结算发工资,这些工资按工资申报还是按劳务报酬申报您好
老师,旅游行业怎么交税?
老师,请教一下,报表上货币资金比如是一万元,查了银行账与现金,钱对不上,那我新报表出具的时候货币资金项目按实际来填吗?
施工图审查费计入什么二级科目?