你好,他开的是财政局监制的吧,如果是的话可以的,不需要。
老师,咨询个问题,2022年做企业所得税汇算清缴,公司当年并没有收入,但当时误开了一张收入发票,已做红冲处理,填报企业所得税汇算清缴报表时,收入这块是填零,还是要填报表上红冲的数据
老师,个人借款用于公司的费用,没有发票,是不是应该放营业外支出,企业所得税汇算清缴的时候再调增,缴纳企业所得税
老师,有关于企业所得税汇算清缴的问题,公司员工体检的费用,医院的这种收款的收据只填写了公司的名称,并没有填公司的税号,这个在汇算清缴的时候需要调增吗?
老师,在填报企业所得税汇算清缴的时候需要调增管理费用,但是因为是小型微利企业,并没有填写的地方,这个的调增要填写在哪里呢?
请问,由于我们公司的问题,客户需要我们缴纳罚款,没有任何收据发票,请问这个在汇算清缴的时候要做调增吧?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
老师,供应商开具的发票明细和出库明细不一致怎么办
企业所得税一季度1万多,2季度3万多,3季度比2季度税额小,这会有预警风险什么的吗
老师,你好,请问下电商做账,需要客户提供哪些资料过来啊
甲方给分包方代发工资 分包方给我们开发票 然后我们支付分包方的款的金额可以用代发工资去下账么
老师好 如果一般纳税人一个工程项目基本没有进项税票进来,增值税没有可抵扣税额 ,全额交税 这种的有税务风险吗
老师 想问问 房东收的电费单价比国家电网的单价高,这种情况没有足够的发票,怎么处理更合理?
老师您好,请问公司暂估了收入,后面开回来发票,但是还没冲完暂估的收入,就是部分交税,部分冲暂估,这个账怎么做?
我们要申请享受软件产品即征即退政策的话,前提是必须自主研发的或者是进口后进行本地化改造才可以么,外购的软件再销售可以享受即征即退么?
老师,您看是这样子的
可以的,可以这么做的。
老师,您的意思是不需要在汇算清缴的时候调增?
做福利费按工资的14%抵扣所得税,不超过这个比例的可以抵扣。