同学你好 账载金额是账上的年度金额 实际发生额是年度实发工资 尽量和账载金额一致
汇算清缴里的职工薪酬支出及纳税调整明细表里工资薪金支出的账载金额是看应付职工薪酬-工资的贷方发生额,实际发生额是看应付职工薪酬-工资的借方发生额,但是12月份的工资要在2021年的1月份才发放,那贷方发生额是要比借方发生额大的?那汇算清缴的时候怎么填写呢?
汇算清缴的(职工薪酬支出及纳税调整明细表)账载和实际发生额、税收金额,分别填写工资表的什么金额?
汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表。关于第一栏工资的填写,账上借方是包括了上一年的年终奖。那我填写表格的时候,账载金额和实际发生金额要怎么填写呢?
老师您好,汇算清缴职工薪酬支出纳税调整明细表,账载金额是填写应付工资贷方年累计数,实际发生额填应付工资借方年累计数吗
您好老师,我们是建筑公司,有挂靠,然后现在资产大于5000万,企业所得税是25的税率缴税了,然后收2个点的管理费。我自己算的扣的税点下来在5点多➕2管理费,7点多,增值税税负率1.45左右,所得税税负率0.8左右,而且还是个异地项目,我算的时候就是应交➖预交➕管理费=扣下来的钱,老板说7个点下来太多了,让我企业所得税按照1个点算,挂靠方的进项能底所有销,人工成本是直接坐到我们账里的,不开发票,这种怎么计算
老师,我想问就是在填写资产负债表的时候,然后应交税费的科目,它的余额是负数。这里面有一部分是待认证的,我把那个待认证的是不是填写在就是其他流动资产项目列式? 我要是这样列式的话,我的未分配利润期末减免出的就不等于本月的那个净利润了,这个报表关系不对。我这样填着合适吗
我们工资都是把上个月工资放在下个月发放计提的,现在要怎么调整过来?
转账支票正面的收款人为单位,如果支票正面的收款单位到银行办理转账,是否需要在支票背面背书人签章处加盖收款人预留印鉴
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
我账载金额加上了去年21年年终奖的数了。。。。然后做账支付我又用年终奖的科目做。。。现在我都不知道要按照哪个来填
同学你好 这个要加上年终奖的
意思是 实际发生额加上21年的年终奖?
就是说21年的年终奖 ,也要算进22年汇算清缴里?
同学你好 21年的年终奖你计提在哪一年了呢
22年计提的,22年发放
同学你好 那你就放在22年的里面