您好,填好基础表让咱选表格的啊,是不是您同事选好了 一般企业(适用对象:适合于所有查账征收的纳税人填报): 第一步:进入填写《A000000企业所得税年度年度纳税申报基础信息表》. 温馨提醒:点击右上角获取初始化数据,将基础信息表的数据回到初始状态. 第二步:保存完基础信息表后,进入表单填报界面,企业可根据实际情况需求勾选相应的表单进行填写. 勾选好表单,点击下一步来到正式的申报表填写界面. 勾选的表单统一在左侧报表列表中展示,填报过程中可任意切换表单.提交申报前,需要退出系统或者返回上一步的,点击申报表右上角的暂存或保存按钮保存所有表单数据.

老师,你好!我没申报过全年一次性奖金个税申报,我在自然人电子税务局(扣缴端)点开全年一次性奖金申报填写那里,不知道怎么增加人员,请问也是在人员信息采集那里先添加完人员信息后再申报吗?希望老师能指点一下,谢谢!
老师好,我想问下现金流量表: 1、我们是遵循小企业会计准则报年报,然后发现现金流量表里面有地方和做账系统不同,然后其中税局年报中:现金流量表里没有税费返还,是否可以把金额加在:收到与其他警用活动有关的现金里? 2、在填现金流量表的时候有个问题就是税务局系统里的年报只能把期末现金余额算成做账系统里第六大项期末现金及现金等价物余额,而不是期末账上的现金余额,且税局年报中无现金流量表附表项目,是不是这个原因导致的不对?但是我们上一年年报就是完全正确无误的,所以想请问老师该怎么解决
请问山西税务局怎么添加报表,我自动获取的报表里面缺少两个,不知道从哪里添加
老师,我这个季度做了应收账款的坏账准备,因为涉及到企业所得税预交,预交里面也要填营业外支出金额,其中坏账准备是多少,滞纳金多少,这样我们才是四十多万,我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的,我只是现在是预交,税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据,会不会叫我调回来重新申报,重新申报,我们税就交多了,明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办,我就怕税务局叫调回来补税,明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税,我目前也只能报四十多万的利润,我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了,我怕是风险提示
代管一个上海的公司每月做纳税申报事宜,前几年曾在里面登记为办税员,财务负责为另一个人,今年财务负责人换了,新换的人员只是在他自己的税局系统中添加了自己为该公司财务负责人,并未登录该公司的税局进去做实名认证。 我现不在给这个公司做纳税申报,该财务负责人也不管事他也要走了,申报纳税一直用eTax@sh申报,未登录过该公司电子税局,后面这个公司很可能就没人进行每月的纳税申报了,我现在不知道怎么取消自己办税员的身份。 请问我直接和这个公司的专管老师说自己离职了,不在代管该公司纳税申报事宜,后面可能会出现每月没有做纳税申报事宜,这样可行。那个办税员身份对是否会有影响。 (这个公司法人都联系不上了,除了那个财务负责人,一个主事的人都联系不上了)
我们打官司,有些款给法字强制划走给供货商,供货商又不给我们发票,我们只有一个判决书,这个可以做为税前扣除吗?
老师好,高企研发买出的废料,做账是要加税额吗?
给车间人员买的意外保险,记到制造费用——人员工资还是记到制造费用——保险
免退税-进项发票税额225.26,出口退税税额225.25,这个有影响吗
房开企业申报增值税金额比企业所得税多,税务局问此事,请问该怎么解释比较合理呢?
小规模做账时,进项税额和销项税额是每个季度进行一次做账处理吗,季度未超30万时,借贷科目应该是哪些呢?
同事把3月职工薪酬申报有的多申报了有的少申报了。现在我该把这些平了还是
老师企业所得税汇算职工工资薪金支出账载金额填应付职工薪酬贷方数吗
出口退税流程与时间,比如现在是26年5月申报期,以这个为例,不懂,不知道该从哪下手
老师您好,旅游公司不是按差额征收增值税嘛,那公司的进项票可以抵扣吗
谢谢老师,我找到了
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
请问老师,这三个表我怎么在A00000里面找不到?
您好啊,这一步“:保存完基础信息表后,进入表单填报界面,企业可根据实际情况需求勾选相应的表单进行填写.”,您要把这3个表选上
老师,我已经勾选了,把A105000填写上了,怎么没有A105050和105080啊?那两个我也已经勾选了,找不到
您好啊,选表的那一步没有这些表么,表格都是统一的,自己选的啊,都有的,您再去选表那看一下哈