您好,填账上的,这样不用纳税调整了,跟个税申报有月度差异没关系 的
老师,年度汇算的时候,小微企业,职工薪酬支出及纳税调整明细表,工资薪金支出:张载金额是填应付职工薪酬贷方发生额,实际发生额是填应付职工薪酬借方发生额吗?申报个税的时候已经按照贷方发生额申报了,只是截止到目前为止还未发放工资
企业个税申报系统年度收入166849.5 但是账本应付职工薪资贷方科目175965.50 (因为个税是按照实际发放工资时间申报的)那请问我现在申报企业所得税年报,工资薪金那栏是填个税系统金额还是账上金额???
老师,我个税系统里面当期收入是应发工资数,但是我应付职工薪酬贷方帐载金额是实发工资数,在企税汇算清缴时报职工薪金账载金额时按照贷方累计数填的,那这个会不会显示个税申报个企税不一致?其实个税系统当期收入数-个税-社保个人扣除=我应付职工薪酬贷方数
老师,请问发放的半年奖在个税系统中怎么申报,是在正常工资薪金所得栏目中与当月工资合并一起申报还是在全年一次性奖金收入那栏申报?
我申报年度企业所得税的工资薪金和我在个人所得税汇算清缴不一致怎么办?薪金我是按账面的,然后现在要申报残保金我按那个?所得税薪金是1.34万元,自然人申报系统金额是1.65万元
刚到一家公司,怎么整理前面的公司旧账?
老师好,请问今年1季度多交了印花税,可以在年底找平吗?
Cpa财务管理考试中,涉不涉及制造费用中的间接材料费用和间接人工费用的分配?
报中级两段工作经历第二个公司需要上传什么资料
第一个方框里,为什么不是用应收的3660-1390?第二个方框里,应收账款为什么不是公允的3390?
请问老师电子税务局普票已经入账,怎么做入账标识
请问24年未计提全年奖金,25年准备发24年年终奖,可不可以当月计提当月发放?
老师你好,我人5月发票开超500万,多久要去办里手续没罚款
企业为小规模纳税人,第一取得含税收入20万,求增值税含税收入
开5万的专票正常销售货物,个体户税率1% 要缴纳增值税附加税还有什么税,大概要交税多少